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可行性报告应该怎么写十二篇

发布时间:2024-01-05 19:50:01 查看人数:91

可行性报告应该

可行性报告应该怎么写

1. 明确目标与范围:确定报告的目的,例如评估一个项目、产品或策略的可行性。明确报告要解决的问题,以及涉及的领域或行业。

2. 背景分析:介绍项目或问题的背景,包括市场状况、政策环境、技术发展等,为读者建立理解的基础。

3. 研究方法:说明所采用的研究手段,如数据分析、调查问卷、专家访谈等,以证明报告的科学性和可靠性。

4. 数据收集与分析:详细展示收集到的数据,并进行深入分析,可以包括市场潜力、成本估算、风险评估等。

5. 方案设计:提出具体实施方案,包括步骤、时间表和预期结果。每个方案都应有清晰的执行路径。

6. 优缺点对比:对比不同方案的优缺点,帮助决策者权衡选择。

7. 风险与挑战:识别可能遇到的风险和挑战,提出应对策略。

8. 结论与建议:基于分析结果,给出是否可行的结论,并提出实施建议,但不作总结。

开头结尾怎么写

开头部分:

1. 引言:简要概述报告的主题,吸引读者的注意力。

2. 问题陈述:明确要解决的问题或探索的议题,为报告设定基调。

3. 报告目的:阐述报告的目标,让读者了解其重要性和预期结果。

结尾部分:

1. 主要发现:回顾报告的关键发现,强调最重要的数据或分析结果。

2. 决策依据:突出报告对决策的重要性,指出如何根据报告内容做出决策。

3. 未来展望:如果适用,可以提及未来可能的发展趋势或进一步研究的需要。

4. 结束语:以专业且积极的方式结束报告,表达对读者的理解和感谢,但不包含总结性的语言。

可行性报告应该范文

第一篇 可行性报告应该怎么写1500字

第1章 项目总论

总论作为可行性研究报告的首章,要综合叙述研究报告中各章节的主要问题和研究结论,并对项目的可行与否提出最终建议,为可行性研究的审批提供方便。总论章可根据项目的具体条件,参照下列内容编写。

项目背景

§1.1.1 项目名称

企业或工程的全称,应和项目建议书所列的名称一致。

§1.1.2 项目承办单位

承办单位系指负责项目筹建工作的单位,应注明单位的全称和总负责人。

§1.1.3 项目主管部门

注明项目所属的主管部门。或所属集团、公司的名称。中外合资项目应注明投资各方所属部门。集团或公司的名称、地址及法人代表的姓名、国籍。

§1.1.4 项目拟建地区、(2) 采用的生产方法、工艺技术。

(3) 主要设备的来源,如需向国外引进,则简要说明引进的国别、技术特点、型号等。

§1.2.5 环境保护

(1) 排放污染物的种类、数量,是否达到国家规定的排放标准。

(2) 主要治理设施及投资。

§1.2.6 工厂组织及劳动定员

(1) 工厂组织形式和劳动制度。

(2) 全厂总定员及各类人员需要量。

(3) 劳动力来源。

§1.2.7 项目建设进度

§1.2.8 投资估算和资金筹措

(1) 项目所需总投资额。分别说明项目所需固定资产投资总额、流动资金总额,并按人民币、外币分别列出。

(2) 资金来源。贷款额、贷款利率、偿还条件。合资项目要分别列出中、外各方投资额、投资方式和投资方向。地点

§1.1.5 承担可行性研究工作的单位和法人代表

如由若干单位协作承担项目可行性研究工作,应注明各单位的名称及其负责的工程名称、总负责单位和负责人。如与国外咨询机构合作进行可行性研究的项目,则应将承担研究工作的中外各方的单位名称、法人代表以及所承担的工程、分工和协作关系等,分别说明。

§1.1.6 研究工作依据

在可行性研究中作为依据的法规、文件、资料、要列出名称、来源、发布日期。并将其中必要的部分全文附后,作为可行性研究报告的附件,这些法规、文件、资料大致可分为四个部分:

(1) 项目主管部门对项目的建设要求所下达的指令性文件;对项目承办单位或可行性研究单位的请示报告的批复文件。

(2) 可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件。

(3) 国家和拟建地区的工业建设政策、法令和法规。

(4) 根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料。

§1.1.7 研究工作概况

(1) 项目建设的必要性。简要说明项目在行业中的地位,该项目是否符合国家的产业政策、技术政策、生产力布局要求;项目拟建的理由与重要性。

(2) 项目发展及可行性研究工作概念。叙述项目的提出及可行性研究工作的进展概况,其中包括技术方案的优选原则、厂址选择原则及成果、环境影响报告的编制情况、涉外工作的准备及进展情况等等,要求逐一简要说明。

§1.2 可行性研究结论

在可行性研究中,对项目的产品销售、原料供应、生产规模、厂址技术方案、资金总额及筹措、项目的财务效益与国民经济、社会效益等重大问题,都应得出明确的结论,本节需将对有关章节的研究结论作简要叙述,并提出最终结论。

§1.2.1 市场预测和项目规模

(1) 市场需求量简要分析。

(2) 计划销售量、销售方向。

(3) 产品定价及销售收入预测。

(4) 项目拟建规模。

(5) 主要产品及副产品品种和产量。

§1.2.2 原材料、燃料和动力供应

(1) 项目投产后需用的主要原料、燃料、主要辅助材料以及动力数量、规格、质量和来源。

(2) 需用的主要工业产品和半成品的名称、规格、需用量及来源等。

(3) 进口原料、工业品的名称、规格、年用量、来源及必要性。

§1.2.3 厂址

(1) 地理位置、占地面积及必要性

(2) 水源及取水条件。

(3) 废水、废渣排放堆置条件。

§1.2.4 项目工程技术方案

(1) 项目范围,即主要的生产设施、辅助设施、公用工程、生活设施内容。

第二篇 网上书店需求可行性分析报告1450字

开发项目的名称:网上书店。

目标:本系统希望通过构建一个j2ee架构的电子商务网站,利用日益繁荣的互联网,为传统的书店打造一个新的销售平台。本系统希望通过电子信息化的手段对书店的进存销等环节进行管理,以达到人力与设备费用的减少,服务能力的提高,管理信息服务的改进,工作人员利用率的提高等目标。

1.2系统背景

本系统是由华中农业大学经管土管学院信息管理与信息系统专业的学生作为实习项目提出的,假定目前网上书店还未出现,系统的服务对象为广大师生以及爱书者。

2.系统建设的背景、必要性和意义

伴随着internet正向我们大踏步走来,电子商务将成为21世纪主流的商业模式。网上书店将是随着这些网络技术的发展而出现的一种新型图书销售渠道。它通过人与电子通信方式的结合,依靠计算机网络,以通讯技术为基础,实现图书销售的网上交易。网上书店同传统的店面书店相比,网上书店的经营方式和销售渠道是全新的;它24小时的全天候和全方位服务是店面书店所不能比及的;成本低廉更是开设网上书店的主要原因。而与其他商品相比,书籍运送几乎不怕碰撞碎裂,不具时效性;同时书本具有功能单一,形式简单,易于判断和选择而独具优势,最适合于网上交易;再次是单价低,降低了消费者第一次在网络购物的门槛,所以网上书店成了电子商务的先锋。

2.1对现有系统的分析

由于假定目前还未开设网上书店,所以没有原型系统,则:

处理流程和数据流程 :暂时不考虑

工作负荷 :暂时不考虑

费用支出:如人力、设备、空间、支持性服务、材料等项开支 :暂时不考虑

人员:列出所需人员的专业技术类别和数量 :暂时不考虑

设备 :暂时不考虑

局限性:暂时不考虑

2.2需求调查和分析

网上书店同传统的店面书店相比,网上书店的经营方式和销售渠道是全新的,它解决了许多传统书店的局限性:它24小时的全天候和全方位服务是店面书店所不能比及的;成本低廉更是开设网上书店的主要原因。而与其他商品相比,书籍运送几乎不怕碰撞碎裂,不具时效性;同时书本具有功能单一,形式简单,易于判断和选择而独具优势,最适合于网上交易;再次是单价低,降低了消费者第一次在网络购物的门槛,所以开设网上书店为广大读者提供了很大的便利性,具有很大的发展潜力。

2.3需求预测

为了是经营者实现更有效的的管理,要求网站具有如下功能:

功能 :对书店的图书信息和用户(书店工作人员,网站注册用户即潜在购书者)信息的进行有效的管理;对图书的进存销等环节进行信息化管理;实现读者网上浏览图书,网上购书的可能;通过论坛同读者进行有效的沟通;通过聊天室实现作者和读者的实时交流;处理读者网上的投诉和建议。

性能:数据库的录入;图书检索;用户信息查询;图书信息查询;论坛和bbs互动;网上购书;

安全与保密要求 :书店中所有的图书能够供用户随时查阅;用户的个人信息可以由用户自己修改,添加;书店图书的信息只能由书店管理人员添加,修改;所有注册用户信息只能由书店管理人员查询。

3.系统的开发方案

使用jsp开发j2ee架构的电子商务网站——网上书店。

4.可行性分析

4.1技术可行性分析

4.1.1 对系统的简要描述

随着计算机、网络通讯和信息技术,特别是java技术的发展。电子商务在国际上得到广泛的应用,取得了巨大的成功。我国也不例外,特别是各大电子商务网站从无到有,得到很大的发展,并取得成功。为了适应新环境下的新的销售模式和顾客销售方式的改变,开发的这个网上书店电子商务网站是基于internet/intranet 及web技术,建立以browser/server 为结构模式、以数据库为后台核心应用、以服务,销售为目的信息平台。

第三篇 青蛙养殖可行性报告1850字

一、项目名称:棘胸蛙养殖场。

二、项目背景及实施可行经济性。棘胸蛙别名棘蛙、石蛙、石鸡、石蛤蟆等,为棘蛙属动物。大型野生蛙类,是我国华南丘陵山区特有的名贵的产品,它体大肉多且细嫩鲜美,营养丰富,是目前所有蛙类中最具有风味特色和营养价值的蛙种。蛙肉中含有高蛋白、葡萄糖、氨基酸、铁、钙、磷和多种维生素等多种营养成份,脂肪、胆固醇含量很低,历来是我国南方宴席上的上等佳肴。其食用价值远远高于牛蛙,被美食家誉为“百蛙之王”。棘胸蛙肉可药用;棘胸蛙药性平,味甘,入心、肝、肺三经,有滋补强壮、滋阴降火,清心润肺、健肝胃、治疳积等功效,适于病后体虚,心烦口渴者食用。近年来,人民生活水平的提高,对棘胸蛙的需求量大增,由于滥捕滥杀和环境污染,不少地方已到了濒于灭绝的地步,为了保护该种珍贵动物,并满足人民的生活需求,人工养殖石蛙整套技术刚在近年内研究成熟,目前国内正是起步阶段,加之种源及技术推广和养殖条件局限性,几年内难以形成生产规模,更不可能出现一哄而上,供过于求的情况。浙江现在旅游市场定位于“山水浙江”,丽水以秀山丽水著称,旅游市场定位于“绿谷”,云和更是一个山清水秀的地方,特别适宜石蛙的特异的生物学特性,对云和的经济和知名度更是一种推动。为此,引进吸收成熟的人工养殖技术,尽快形成养殖规模,抓住时机,先行一步可获得较好的经济效益。

三、项目建设内容与投资规模

(一)根据石蛙特异的生物学特性,在紧水滩库区内拟建个养殖场,建成后初步规模存种蛙250只,年出商品蛙7500公斤。

(二)中、长期建设思想经过几年生产运转成熟后,拟分建几个养殖场,年出商品蛙达到十万公斤,其中部分拟建种蛙场,以带动周边养殖户。

(三)投资规模按目前建设内容,常年存种蛙250只,年出商品蛙7500公斤,需建设用地10亩,总投资35.8万元,具体概算见下表:分项工程名称单位工程量单价总价规划用地亩10租金200元XX混凝土m31510XX0XX生产用房m2XX0XX水电安装XX0小水库XX其它设施10000不可预见费10000流动资金10000总投资358000

四、生产技术指标:

1、全场采用仿自然生态集中精养方式;2、种蛙产卵率95%;卵孵化率90%;蝌蚪成活率80%;幼蛙成活率90%;全场料肉比为4:1。

五、环保措施本项目的主要污染是蛙粪尿的污染,因此,污水处理采用沉淀的方式,污水处理工艺如下:污水(蛙粪尿)一级沉淀二级沉淀排水。

六、经济分析

(一)养殖场建成投产后,年出商品蛙7500公斤,商品蛙销价80元/公斤,年销售收入7500×80元=600000元。

(二)生产成本1、种蛙饲料费1000元;2、蝌蚪饲料费1000元;3、成蛙饲料费150000元;4、蛙药水电费10000元;5、工资3人×10000元/人=30000元;6、销售管理费24000元;7、利息30000元;8、合计生产成本246000元。

(三)利润估算年利润=600000元-246000元=354000元。

(四)投资效益和回收年限投资利润率=35.4万元÷35.8万元×%=98.8%。投资回收年限在二年之内。

(五)投资方案的不确定性分析与分险决策1、盈亏平衡点产量qe=fc÷p,式中fc——固定成本,p单位产品价格:qe=246000元÷80元/公斤=3075公斤。计算表明,本项目年产销量3075公斤时,养殖场不亏不盈。2、敏感分析a、当产品的销售价格下降20%时,则利润=7500公斤×(80元-80元×20%)-246000元=134000元;b、当产品的可变成本提高10%时,则利润=7500公斤×80元-(246000元+246000元×10%)=329400元,计算可见,产品的可变成本的变动与销售价格都很敏感,因此,在市场竞争中,只有提高生产技术水平,降低成本,才能提高养殖场的效益。

(六)经济评价本项目总投资35.8万元,产生效益35.4万元,本项目采用集中精养方式,可以在元旦,春节时上市,此时市场上已没有石蛙销售,所以在市场上绝对畅销,价格将比预算的高。因此,本项目投资少,见效快,市场好,能够在短时间内收回投资,并促进养蛙业的发展,其经济效益和社会效益都很好,项目是可行的。七项目分析人简介廖光奇,男,1969年10月5日出生于浙江省云和县紧水滩镇外洋村,1975-1985年间在校求学,之后在水电部十二工程局供应处,机电安装公司就业,1991-1992年间在外洋村搞农业开发,获县委、县府颁发的“科技致富标兵”称号,积累了一定的资金。1993年自办养狗场,在县城开“狗肉馆”,效益可佳。多年来本人通过函授或自学无线电修理、中等专业农业、企业管理、市场营销、畜牧兽医等专业课程,充实了自己的专业理论知识,现本人经过两年多时间观察野生石蛙和拜访许多养殖石蛙的成功人士,吸取、总结了他们的成功经验,并结合自己的观察,形成了一套养殖石蛙的成功技术。根据目前石蛙需求市场的分析,将会产生一个全盛的黄金时期。因此,本人认为创办石蛙养殖场是有利可图的。

第四篇 工程技术研究中心可行性研究报告大纲1750字

工程技术研究中心可行性研究报告大纲

一、总论

1、概述。申报单位主要研究开发技术领域、人才队伍、研究成果转化、创新水平、主要用途及应用范围;单位在行业中的地位以及经济效益情况。

2、总体目标。简述组建期完成时,在组织管理、研究开发、人才培养、成果转化、对外开放、社会经济效益达到的目标。(本栏目各项指标是签定《组建计划合同书》的主要内容,也是验收时的主要依据。本目标与《申报书》目标必须一致)。

二、组建工程中心的必要性分析

1、简要说明工程中心研究技术领域的国内进展情况,发展的主要方向。

2、组建工程中心的作用、优势。

三、申报单位情况

1、申报单位(依托单位)基本情况。包括单位名称、性质、单位法人代表情况,主要研究领域。

2、研究开发能力论述

近3年来主要从事研究开发的领域、承担的研究开发项目数量、来源,取得的成果及成果水平,获得国家或省级新产品、高新技术产品、国家发明专利等情况。对该领域技术发展的贡献。

主要成果转化情况。包括成果转化的方式、数量、种类,为申报单位带来的直接经济效益,间接经济效益和社会生态效益。

3、单位财务状况

上年末单位总资产、总负债,固定资产总额、总收入及构成、总支出及构成。

4、管理情况

单位各项管理制度,包括科研、开发、人事等以及获得的相关检验、检测等方面的资质。

5、现有场地与设备情况

依托单位能够为工程中心组建提供的场地,现有设备基础条件。(列表说明现有主要设备)

6、拟组建工程中心人员实力论述

工程中心主任或技术负责人的基本情况,包括学历、所学专业、主要经历、创新意识、开拓能力及主要工作业绩。

工程中心人员情况。包括人员数量,年龄、职称、学历结构。研究与实验人员、技术开发人员、管理人员比例等。

专家指导委员会情况。包括人员数量,人员来源,主要学术贡献,年龄、职称、学历结构。

四、组建任务与目标

从工程中心整体及人均水平角度,说明工程中心将实现的目标。

1、总体目标。对知识创新、原始性技术创新、科技进步的贡献,在全省及全国将达到的地位和水平。组建期完成时,在组织管理、研究开发、人才培养、成果转化、对外交流、社会经济效益达到的目标。

(以下部分分年度分项目进行描述,并说明实现目标可行性以及具体措施。)

2、开发研究目标。包括研究开发项目具体方向,预期成果水平,成果成熟度,主要技术经济指标,成果的应用水平。在全国同行业中处于的地位和水平。

3、人才培养目标。包括培养人才数量、达到的水平、培养方式,预期人才结构比例,主要学术带头人数量及水平,中青年学术人才数量、水平及比例。

4、成果效益目标。包括成果产业化目标、措施以及直接经济效益、间接经济效益和社会效益情况;

5、开放目标。包括工程中心设备对社会开放程度,主要成果的辐射。

6、运行机制与管理目标。建立的管理制度,将采取的主要运行机制;依托单位的支持方式及程度;主管单位的支持方式及支持程度。实施专利、技术标准战略的目标和措施。

7、工程中心装备目标。包括工程中心基础设施建设、工程中心新增设备装备的总经费投入;主要设备清单、来源、价格、用途,设备技术水平、设备配套性和适应性以及达到的功能目标。

五、组建实施方案

1、组建方案。详细说明包括工程中心的总体设计和结构布局(独立或者联合组建),组建各方承担的主要职责及任务。

2、中心组织形式。工程中心各个部门的任务、职能、作用以及具备的各项资质。专家指导委员会组建情况等。

3、组建进度计划。详细描述组建期各项准备工作、研究与实验工作的进展计划,明确各阶段目标工作预计的时间,达到的阶段目标。

六、投资估算与资金筹措

1、投资预算。工程中心建设期内及运行期计划投资额,已完成投资额,需要新增加投资额,并对各投资分项说明资金来源及主要用途。

2、新增投资的筹措。对新增加投资的部分,分年度阐述资金的筹措渠道、预计到位时间。单位自筹的部分需要说明筹措渠道、数额;主管单位和推荐单位支持的部分,需要说明资金使用方式、到位时间和用途。

3、资金投入计划。编制资金总体使用计划。根据实施进展,分项分年度编制资金使用计划表并进行必要说明,所需要添置的新设备需要有单独预算表。

资金使用主要包括研究实验设备、开发生产资产、基地改扩充建费用、研究开发费用、人才费用、管理费用和财务费用等。

七、可行性报告编制说明

简述报告编制单位,主要编制人员名单及联系方式。

第五篇 2024软件可行性研究报告4900字

一、 概述

简述项目提出的背景、技术开发状况、现有产业规模;项目产品的主要用途、性能;投资必要性和预期经济效益;本企业实施该项目的优势。

二、 技术可行性分析

1、项目的技术路线、工艺的合理性和成熟性,关键技术的先进性和效果论述。

2、产品技术性能水平与国内外同类产品的比较。

3、项目承担单位在实施本项目中的优势。

三、 项目成熟程度

1、成果的技术鉴定文件或产品性能检测报告、产品鉴定证书。

2、产品质量的稳定性,以及在价格、性能等方面被用户认可的情况等。

3、核心技术的知识产权情况。对引进技术的消化、吸收、创新和后续开发能力。

四、 市场需求情况和风险分析

1、国内市场需求规模和产品的发展前景、在国内市场的竞争优势和市场占有率。

2、国际市场状况及该产品未来增长趋势、在国际市场的竞争能力、产品替代进口或出口的可能性。

3、风险因素分析及对策。

五、 投资估算及资金筹措

1、项目投资估算

2、资金筹措方案

3、投资使用计划

六、 经济和社会效益分析

1、未来五年生产成本、销售收入估算。

2、财务分析:以动态分析为主,提供财务内部收益率、贷款偿还期、投资回收期、投资利润率和利税率、财务净现值等指标。

3、不确定性分析:主要进行盈亏平衡分析和敏感性分析,对项目的抗风险能力作出判断。

4、财务分析结论

5、社会效益分析

七、 综合实力和产业基础

1、企业员工构成(包括分工构成和学历构成)

2、企业高层管理人员或项目负责人的教育背景、科技意识、市场开拓能力和经营管理水平。

3、企业从事研究开发的人员力量、资金投入,以及企业内部管理体系等情况。

4、企业从事该产品生产的条件、产业基础(包括项目实施所需的基础设施及原材料的来源、供应渠道等)。

八、 项目实施进度计划

九、 其它

1、环境保护措施

2、劳动保护和安全

3、必要的证明材料

(1) 特殊行业许可证(如食品、农药、医药、化肥产品生产许可证及批文);通信产品入网许可证;公共安全产品生产许可证;压力容器生产许可证等。

(2) 可提供项目立项证明、高新技术企业证书、产品质量认证、环保证明;产品订货意向、合同等补充材料。

十、 结论

软件可行性研究报告框架

可行性研究报告的编写目的是:说明该软件开发项目的实现在技术、经济和社会条件方面的可行 性;评述为了合理地达到开发目标而可能选择的各种方案;说明并论证所选定的方案。

可行性研究报告的编写内容要求如下:

7.1引言

7.1.1编写目的

7.1.2背景

7.1.3定义

7.1.4参考资料 7

7.2可行性研究的前提

7.2.1要求

7.2.2目标

7·2.3条件、假定和限制

7.2.4进行可行性研究的方法

7.2.5评价尺度

7·3对现有系统的分析

7.3.1数据流程和处理流程

7.3.2工作负荷

7.3.3费用开支

7.3.4人员

7.3.5设备

7.3.6局限性

7.4所建议的系统

7.4.1对所建议系统的说明

7.4.2数据流程和处理流程

7.4.3改进之处

7.4.4影响

7.4.4.1对设备的影响

7.4.4.2对软件的影响

7.4.4.3对用户单位机构的影响

7.4.4.4对系统运行的影响

7.4.4.5对开发的影响

7.4,4.6对地点和设施的影响

7.4.4.7对经费开支的影响

7.4.5局限性

7.4.6技术条件方面的可行性

7.5可选择的其他系统方案

7.5.1可选择的系统方案1

7.5.2可选择的系统方案2

......

7.6投资及收益分析

7.6.1支出

7.6.1.1基本建设投资

7.6.1.2其他一次性支出

7.6.1,3非一次性支出

7.6.2收益

7.6,2.1一次性收益

7.6.2.2非一次性收益

7.6.2.3不可定量的收益

7.6.3收益/投资比

7.6.4投资回收周期

7.6.5敏感性分析

7.7社会条件方面的可行性

7.7.1法律方面的可行性

7.7.2使用方面的可行性

7.8结论

附录a

可行性研究报告的编写提示

(参考件)

a.1引言

a.1.1编写目的

说明编写本可行性研究报告的目的,指出预期的读者。

a.1.2背景

说明:

a.所建议开发的软件系统的名称;

b.本项目的任务提出者、开发者、用户及实现该软件的计算中心或计算机网络;

c.该软件系统同其他系统或其他机构的基本的相互来往关系。

a.1.3定义

列出本文件中用到的专门术语的定义和外文首字母组词的原词组。

a.1.4参考资料

列出用得着的参考资料,如:

a.本项目的经核准的计划任务书或合同、上级机关的批文;

b.属于本项目的其他已发表的文件;

c.本文件中各处引用的文件、资料,包括所需用到的软件开发标准。|

列出这些文件资料的标题、文件编号、发表日期和出版单位,说明能够得到这些文件资料的来源。

a.2可行性研究的前提

说明对所建议的开发项目进行可行性研究的前提,如要求、目标、假定、限制等。

a.2.1要求

说明对所建议开发的软件的基本要求,如:

a.功能;

b.性能;

c·输出如报告、文件或数据,对每项输出要说明其特征,如用途、产生频度、接口以及分发对象;

d.输入说明系统的输入,包括数据的来源、类型、数量、数据的组织以及提供的频度;

e.处理流程和数据流程用图表的方式表示出最基本的数据流程和处理流程,并辅之以叙述;

f.在安全与保密方面的要求;

g.同本系统相连接的其他系统;

h.完成期限。

a.2.2目标

说明所建议系统的主要开发目标,如:

a.人力与设备费用的减少;

b.处理速度的提高;

c.控制精度或生产能力的提高;

d.管理信息服务的改进;

e.自动决策系统的改进;

f.人员利用率的改进。

a.2.3条件、假定和限制

说明对这项开发中给出的条件、假定和所受到的限制,如:

a.所建议系统的运行寿命的最小值;

b.进行系统方案选择比较的时间;

c.经费、投资方面的来源和限制;

d.法律和政策方面的限制;

e.硬件、软件、运行环境和开发环境方面的条件和限制;

f.可利用的信息和资源;

g.系统投入使用的最晚时间。

a.2.4进行可行性研究的方法

说明这项可行性研究将是如何进行的,所建议的系统将是如何评价的。摘要说明所使用的基本方法 和策略,如调查、加权、确定模型、建立基准点或仿真等。

a.2.5评价尺度

说明对系统进行评价时所使用的主要尺度,如费用的多少、各项功能的优先次序、开发时间的长短 及使用中的难易程度。

a.3 对现有系统的分析

这里的现有系统是指当前实际使用的系统,这个系统可能是计算机系统,也可能是一个机械系统甚 至是一个人工系统。

分析现有系统的目的是为了进一步阐明建议中的开发新系统或修改现有系统的必要性。

a.3.1处理流程和数据流程

说明现有系统的基本的处理流程和数据流程。此流程可用图表即流程图的形式表示,并加以叙述。

a.3.2工作负荷

列出现有系统所承担的工作及工作量。

a.3.3费用开支

列出由于运行现有系统所引起的费用开支,如人力、设备、空间、支持性服务、材料等项开支以及开 支总额。

a.3.4人员

列出为了现有系统的运行和维护所需要的人员的专业技术类别和数量。

a.3.5设备

列出现有系统所使用的各种设备。

a.3.6局限性

列出本系统的主要的局限性,例如处理时间赶不上需要,响应不及时,数据存储能力不足,处理功能 不够等。并且要说明,为什么对现有系统的改进性维护已经不能解决问题。

a.4 所建议的系统

本章将用来说明所建议系统的目标和要求将如何被满足。

a.4.1对所建议系统的说明

概括地说明所建议系统,并说明在第a.2章中列出的那些要求将如何得到满足,说明所使用的基本 方法及理论根据。

a.4.2处理流程和数据流程

给出所建议系统的处理流程和数据流程。

a.4.3改进之处

按a.2.2条中列出的目标,逐项说明所建议系统相对于现存系统具有的改进。

a.4.4影响

说明在建立所建议系统时,预期将带来的影响,包括:

a.4.4.1对设备的影响

说明新提出的设备要求及对现存系统中尚可使用的设备须作出的修改。

a.4.4.2对软件的影响

说明为了使现存的应用软件和支持软件能够同所建议系统相适应。而需要对这些软件所进行的修 改和补充。

a.4.4.3对用户单位机构的影响

说明为了建立和运行所建议系统,对用户单位机构、人员的数量和技术水平等方面的全部要求。

a. 4. 4. 4对系统运行过程的影响

说明所建议系统对运行过程的影响,如:

a.用户的操作规程;

b.运行中心的操作规程;

c.运行中心与用户之间的关系;

d.源数据的处理;

e.数据进入系统的过程;

f.对数据保存的要求,对数据存储、恢复的处理;

g.输出报告的处理过程、存储媒体和调度方法;

h.系统失效的后果及恢复的处理办法。

a.4.4.5对开发的影响

说明对开发的影响,如:

a.为了支持所建议系统的开发,用户需进行的工作;

b.为了建立一个数据库所要求的数据资源;

c·为了开发和测验所建议系统而需要的计算机资源;

d.所涉及的保密与安全问题。

a.4.4.6对地点和设施的影响

说明对建筑物改造的要求及对环境设施的要求。

a.4.4.7对经费开支的影响

扼要说明为了所建议系统的开发,设计和维持运行而需要的各项经费开支。

a.4.5局限性

说明所建议系统尚存在的局限性以·及这些问题未能消除的原因。

a.4.6技术条件方面的可行性

本节应说明技术条件方面的可行性,如:

a.在当前的限制条件下,该系统的功能目标能否达到;

b.利用现有的技术,该系统的功能能否实现;

c.对开发人员的数量和质量的要求并说明这些要求能否满足;

d.在规定的期限内,本系统的开发能否完成。

a.5可选择的其他系统方案

扼要说明曾考虑过的每一种可选择的系统方案,包括需开发的和可从国内国外直接购买的,如果没 有供选择的系统方案可考虑,则说明这一点。

a.5.1可选择的系统方案1

参照第a.4章的提纲,说明可选择的系统方案1,并说明它未被选中的理由。

a.5.2可选择的系统方案2

按类似a. 5. 1条的方式说明第2个乃至第。个可选择的系统方案。

......

a.6投资及效益分析

a.6.1支出

对于所选择的方案,说明所需的费用。如果已有一个现存系统,则包括该系统继续运行期间所需的费用。

a.6.1.1基本建设投资

包括采购、开发和安装下列各项所需的费用,如:

a.房屋和设施;

b. a dp设备;

c.数据通讯设备;

d.环境保护设备;

e.安全与保密设备;

f.adp操作系统的和应用的软件;

g.数据库管理软件。

a.6.1.2其他一次性支出

包括下列各项所需的费用,如:

a.研究(需求的研究和设计的研究);

b.开发计划与测量基准的研究;

c.数据库的建立;

d.adp软件的转换;

e.检查费用和技术管理性费用;

f.培训费、旅差费以及开发安装人员所需要的一次性支出;

g.人员的退休及调动费用等。

a.6.1.3非一次性支出

列出在该系统生命期内按月或按季或按年支出的用于运行和维护的费用,包括:

a.设备的租金和维护费用;

b软件的租金和维护费用;

c.数据通讯方面的租金和维护费用;

d.人员的工资、奖金;

e.房屋、空间的使用开支;

f.公用设施方面的开支;

g.保密安全方面的开支;

h.其他经常性的支出等。

a.6.2收益

对于所选择的方案,说明能够带来的收益,这里所说的收益,表现为开支费用的减少或避免、差错的减少、灵活性的增加、动作速度的提高和管理计划方面的改进等,包括;

a.6.2.1一次性收益

说明能够用人民币数目表示的一次性收益,可按数据处理、用户、管理和支持等项分类叙述,如:

a.开支的缩减包括改进了的系统的运行所引起的开支缩减,如资源要求的减少,运行效率的改进,数据进入、存贮和恢复技术的改进,系统性能的可监控,软件的转换和优化,数据压缩技术的采用,处理的集中化/分布化等;

b.价值的增升包括由于一个应用系统的使用价值的增升所引起的收益,如资源利用的改进,管理和运行效率的改进以及出错率的减少等;

c.其他如从多余设备出售回收的收入等。

a.6.2.2非一次性收益

说明在整个系统生命期内由于运行所建议系统而导致的按月的、按年的能用人民币数目表示的收益,包括开支的减少和避免。

a.6.2.3不可定量的收益

逐项列出无法直接用人民币表示的收益,如服务的改进,由操作失误引起的风险的减少,信息掌握情况的改进,组织机构给外界形象的改善等。有些不可捉摸的收益只能大概估计或进行极值估计(按和最差情况估计)。

a.6.3收益/投资比

求出整个系统生命期的收益/投资比值。

a.6.4投资回收周期

求出收益的累计数开始超过支出的累计数的时间。

a.6.5敏感性分析

所谓敏感性分析是指一些关键性因素如系统生命期长度、系统的工作负荷量、工作负荷的类型与这些不同类型之间的合理搭配、处理速度要求、设备和软件的配置等变化时,对开支和收益的影响最灵敏的范围的估计。在敏感性分析的基础上做出的选择当然会比单一选择的结果要好一些。

a.7 社会因素方面的可行性

本章用来说明对社会因素方面的可行性分析的结果,包括:

a.7.1法律方面的可行性

法律方面的可行性问题很多,如合同责任、侵犯专利权、侵犯版权等方面的陷井,软件人员通常是不熟悉的,有可能陷入,务必要注意研究。

a.7.2使用方面的可行性

例如从用户单位的行政管理、工作制度等方面来看,是否能够使用该软件系统;从用户单位的工作人员的素质来看,是否能满足使用该软件系统的要求等等,都是要考虑的。

a.8 结论

在进行可行性研究报告的编制时,必须有一个研究的结论。结论可以是:

a.可以立即开始进行;

b.需要推迟到某些条件(例如资金、人力、设备等)落实之后才能开始进行;

c.需要对开发目标进行某些修改之后才能开始进行;

第六篇 可行性研究报告5000字

第一章总论

一、项目提要

1、项目名称:邵阳市__特种养殖基地有限公司蜗牛养殖与加工工程。

2、建设性质:扩建

3、项目建设单位:邵阳市__特种养殖基地有限公司

法人代表:罗__

所有制形式:股份制企业

4、建设地点:邵阳市__区城南乡__村

建设规模:10万只蜗牛种螺养殖基地建设,1000吨商品蜗牛,300号蜗牛罐头,3000公斤蜗牛酶设,100吨蜗牛保健品,100吨em生物液,200吨蜗牛粉。

建设期限:__年至__年

5、项目申报单位:邵阳市__特种养殖基地有限公司

法人代表:罗__

6、投资规模:4375万元

7、资金构成:建筑工程408万元,设备及安装1944万元,种苗引进57万元,技术引进800万元,其他的作用。'

8、资金筹措:财政资金2445万元,自筹资金640万元,

贷款1290万元。

9、主要技术指标:

年产量:1000吨

总成本:5860万元

税收:495万元

内部收益率:59.72%

静态投资回收期:1.19

销售收入:9900万元

利润:2505万元

投资利润率:5.2382%

财务净现值:13230.53万元

10、项目辐射范围及带动能力:

蜗牛养殖主要辐射150平方公里,500农户,外县(市)有部分零散户养殖。中心养殖示范场30亩,蜗牛养殖与加工可解决1000人就业。

二、可行性研究报告编制依据

1、___、国务院《关于做好__年农业和农村

工作的意见》。

2、__年国家科委星火计划。

3、邵阳市大祥区人民政府关于国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。

三、综合评价和论证结论

蜗牛,其蛋白质含量和质量居世界动物之首,是的医药保健性食品,为世界“四大名菜”之首和七种走俏的野味之一。蜗牛养殖简单方便,投资少,效益高,和兽禽、绿色植物循环利用,对环境无污染。蜗牛养殖与加工,可辐射带动相关产业的发展,增加农民收入,解决农村剩余劳动力,有着广泛的社会效益。本项目符合国家产业政策和发展方向,建议将该项目做大做强,大力发展。

第二章项目背景及必要性

一、项目建设背景:

本项目在国家和省、市、区有关产业政策的引导下产生的:

1、___、国务院《关于做好__年农业和农村工作的意见》。

2、__年国家科委星火计划重点推荐项目的有关论述:“特别是与畜禽及鱼类等产品产量相比,蜗牛产业还正处在商品化大生产的发展初级阶段,有着广阔的发展前景。从发展的眼光看蜗牛市场,在以后人类食品中,蜗牛将起着举足轻重的作用”。

3、邵阳市大祥区人民政府关于国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。

本项目于__年2月启动,现在固定资产120万元,办公楼500平方米,种螺孵化室525平方米,10万只种螺,30亩中心养殖示范场,30亩牧草基地,养殖户108户。

二、项目的经营现状

本项目于__年2月启动,现有固定资产120万元,

三、项目建设的必要性及目的意义

蜗牛属软体动物门、雌雄同体。目前全世界已知的蜗牛有二万五千多种,其中“白玉蜗牛”是当今世界上最为珍贵的品种,也是我国独有的特产。蜗牛是集自然界物质中的营养和广泛药效于一体的世界上的医药保健机能性食品,富含人体所必需的全面而均衡的营养成份,其蛋白质的含量、质量居世界动物之首。蜗牛被国际营养学家誉为世界四大名菜(蜗牛、鱼翅、干贝、鲍鱼)之首和世界七种走俏野味之一,风糜国际市场。

欧美各国不仅把蜗牛作为“圣诞大菜”,还普遍把蜗牛作为家宴的第一道冷菜,以食蜗牛为时髦和宝贵的象征。蜗牛被列为宇航员、运动员迅速恢复体力,提高肌体素质的理想保健滋补品。随着人民生活水平的不断提高,蜗牛菜将以物美价廉逐渐进入普通百姓的餐桌。

李时珍《本草纲目》详细记载了蜗牛极其宝贵的治病滋补作用。经中外科学家的长期研究发现蜗牛食品有五大功能:提高人体免疫能力,特效美容养颜,健脑增智,促进新陈代谢,延缓衰老,医药保健和疾病治疗。从蜗牛蛋白腺中提取的凝集素对血液研究有很大的应用价值,每一克凝集素在国际市场的价格远远超过黄金的价格,所以蜗牛素有'软黄金'之称。

从蜗牛中提取的蜗牛酶还是医学界、生物界、纺织业、化妆品业及酿酵业等许多行业的重要工艺原料。每千克鲜活蜗牛所采集的消化液可提取3克蜗牛酶;蜗牛内脏和壳烘干粉碎可制成高级动物饲料。养殖蜗牛的商业价值十分可观,市场前景广阔。

蜗牛养殖还可以充分利用农业资源和劳力资源,对调整农业产业结构和农村经济结构有着积极的作用,可改善农业生产条件和生态环境,提高农业的科技含量。培育和壮大蜗牛加工企业,使之成为主导产业,可发挥龙头企业的辐射带动能力,改变农民的传统观念,增加农民收入,提高经济效益。

第三章建设条件

一、地理位置及区域范围

该项目主要位于邵阳市,养殖覆盖范围有邵阳市大祥区、双清区、北塔区、新邵县、邵东县等。其核心在邵阳市大祥区,公司和加工厂座落于大祥区城南乡白洲村。

二、自然条件

邵阳市鸿远特种养殖基地现状地形总体上属丘岗谷地,地势起伏不平,基地海拔270米,最低海拔220米,相对高差20-50米。

养殖区土壤为本省地带性红壤,土层较高,具有较强的酸性反应,ph值一般在4-5.5左右,土壤中养分含量低,一般表土有机质含量2%左右,含氮量在0.2%以下。土壤中的营养元素铁含量低,大部分为氧化铁所固定。

养殖区地处亚热带季风湿润气候区,气候温和、雨量充沛,无霜期较长,光照较充足。多年平均气温17℃,最冷月1月平均气温4.7℃,最热月7月平均气温28.2℃。年降雨量在1409毫米,年日照时数1515小时,年太阳总辐射量97.7kcal/cm2,年无霜期284天。

养殖区有资江、邵水、檀江等河流环绕,有大量的水库和骨干山塘,自然水和地下水丰富。

中心养殖示范场总用地面积为30亩,土地利用现状为:果园地15亩,水塘1亩,旱土13亩,交通用地1亩。

三、项目区的社会经济条件

该项目主要在邵阳市大祥区。大祥区辖5乡1镇1场1所和6个街道办事处,总人口28.3万人,总面积214平方公里,其中农业人口13.3万人,农村面积200平方公里。__年全区实现国内生产总值7.6亿元,其中农业总产值2.21亿元,粮食总产量4500万公斤,农民人均可支配收入2660元。

四、项目实施的有利条件

1、基础设施

供水:养殖区有三条河,资江及其一级支流邵水、二级支流檀江。流经中心场西侧的资江,流域面积广,径流量大,水量丰富。地下水资源丰富,打一口50米深的深井日产水量可达200t/d,水质符合国家有关农村生活饮用水的质量和卫生标准要求。自来水管和灌溉渠道纵横交错,水质和水量完全可以满足养殖与加工需要。

供电:项目区供电条件良好,经过农网整改后,农村用电质量大大提高。中心养殖示范场位于邵阳市郊,距离祭旗110kv变电站不到1公里。

供热:本项目区地处亚热带季风性湿润气候区,光热资源比较丰富,年≥10℃活动积温5350.4℃,全年平均气温稳定通过10℃的天数达243天。温度需加温的自然天数不多,且每天实际需加温的时间也比较短。

交通:本项目区交通便利,陆路有洛湛铁路、潭邵高速公路、207国道、320国道、1812省道,县(区)道和乡村道路等,水路有资江、邵水和檀江等。

2、政策环境

大祥区政府将蜗牛养殖列入经济发展的重点项目,重点扶植,多方面制定了优惠政策。

3、资源优势

蜗牛养殖的主要饲料是青草、菜叶、瓜果、桔杆等,饲料来源广。全区有农业劳动力6.9万人,剩余劳动力3.2万人,可满足蜗牛养殖与加工的需要。

4、市场优势

需求量生产量本厂现产量市场占有量本厂设

计产量市场占有量

国内1200万吨20万吨20吨0.00017%1000吨0.0083%

国外5000吨1000万吨

表内所反映的情况表明,蜗牛永远大于供,本厂的市场占有量如果占国内市场的1%、国际市场的0.01%,产量就达到62万吨,可见蜗牛养殖大有潜力。

第四章建设单位的基本情况

一、建设单位概况

本项目建于__年2月,公司和中心养殖示范场座落大祥区城南乡白州村,采用“公司+基地+农户”的模式经营管理。

1、项目单位:邵阳市__特种养殖基地有限公司

2、项目单位性质:有限责任公司

3、项目单位现有人员构成

职工总数其中

管理人员技术人员技术工人一般工人

265858

大专以上毕业高中或中专毕业初中或技校毕业初中以下

12833

高级职称中级职称初级职称无(未定)职称

26414

姓名性别年龄专业职称工作单位

罗__ 男 62 国际商业国际商务师原邵阳市对外经济贸易公司

现本公司

李__ 男 40 药物教授第四军医大学

王__ 男 42 畜牧高级畜牧师市粮油进出口公司

罗_ 女 29 畜牧畜牧师市粮油进出口公司

现本公司

二、研发能力:

1、技术来源与合作方式:企业独立开发和技术合作。

2、技术产品类型及领域。

技术开发性质:新产品

技术开发内容:产业综合技术开发

技术开发产业:养殖业和加工业

3、技术成果状况:中试成果

4、蜗牛人工养殖技术

蜗牛室内养殖技术:'高温、高湿、高钙、通风、清洁'养殖模式;

蜗牛野外生态养殖技术:果园、菜园养殖蜗牛技术;

5、蜗牛深加工技术

蜗牛初级产品:蜗牛食品、蜗牛冻肉、蜗牛罐头、蜗牛饲料加工技术;

蜗牛高级产品:蜗牛酶、em物生液、蜗牛保健品加工技术。

6、蜗牛养殖技术主要指标

温度:25-30℃

湿度:空气相对温度75-90%

钙:占精料的7-10%

光照:50勒克斯(红、绿光)

第五章市场分析与销售方案

一、市场分析

市场容量大。由于蜗牛食品符合天然化、野味化、营养化、保健化新潮流,国内外市场广。国际市场目前蜗牛制品年需求量约40万吨(而年产量不足30万吨),且需求量与日俱增,销售量逐年扩大。美国、法国、加拿大、意大利、比利时、希腊、土耳其等国家早在一百多年前已将蜗牛视为难得的美味佳肴,食蜗牛成风。法国巴黎一个城市仅圣诞节一个节日销售量就达210多吨,法国每月每人平均需要一打(即12只),仅巴黎蜗牛商店就有500多家,美国一年需进口30亿美元蜗牛。

市场价格高,蜗牛冻肉纽约出厂价相当于人民币362.39元/kg,在法国、西班牙等地鲜活蜗牛价格相当于人民币116.11元/kg。以12只蜗牛为原料的一盘菜肴在美国售价高达90多美元,在法国需500多法郎,在香港需60港币。我国出口蜗牛罐头fob价格也达到每吨9000至14000美元。

白玉蜗牛是我国培育的新品种,肉质细嫩、雪白、个体大,在国际市场上有很强的竞争力。国内潜在市场更广。党和国家领导人对蜗牛菜予以了很高的评价。蜗牛食品已成为大中城市宾馆、酒楼的美味佳肴,以6只蜗牛为原料的一盘菜肴在上海、广州售价为86元人民币。

我国是个人口众多的大国,由于蜗牛肉产品营养丰富,味美可口,必将成为我国城乡人民的上等佳肴。随着人民生活水平的不断提高,对蜗牛产品的需求也将不断增加,如以全国每人平均消费蜗牛肉2千克计算,年总消费蜗牛肉即为240万吨,折鲜蜗牛1200万吨,而目前我国蜗牛年总产量约几十万吨,与市场的需求相差甚远。

近几年,国内已开发了以蜗牛为主要原料的保健食品系列、生化药品系列、复合营养饲料系列、化妆品系列、蜗牛罐头、冻肉系列等产品,并将批量生产。蜗牛年总需求量不断增加。

国内外庞大的市场将促进蜗牛产业的大发展。

二、项目经营管理模式

技术加工技术研究、开发

加工公司基地

↑↓

回收商品蜗牛提供种螺、技术服务

销售销售

市场农户

三、技术培训

1、对养殖户和加工工人进行岗前培训。了解养殖的基本技术和加工环节要注意的事项。采取集体培训和个别辅导相结合。

2、对市场营销人员的培训。了解市场营销的方法和策略,提高营销人员的素质。采取理论培训和跟班见习相结合。

3、多形式开展培训活动,通过公司举办培训知识讲座,现场技术指导,邀请教授课堂讲授,资料函授和联网等开展培训。

第十二章可行性研究结论和建议

一、可行性研究结论

1、本项目符合国家产业结构调整总体规划。

2、本项目符合邵阳市大祥区国民经济和社会发展“十五”计划的总体规划。

3、本项目建设对调整农业结构,增加农民收入,改善居民饮食结构,解决农村剩余劳动力就业等有良好的社会效益。

二、建议

本项目选项准确、新颖,应以项目本身的广泛价值和特色为主导,发挥辐射带动作用,大力招商引资,做大做强,有效地发挥项目的投资效益和社会效益。

可行性研究报告格式

1、首页

主要注明项目名称,项目主办单位及负责人,可行性研究单位名称,可行性研究的技术负责人,经济负责人、参加研究人员名单及报告完成日期等;

2、标题

一般直接注明可行性研究项目的名称和主要内容,如《新疆__集团申报煤化工项目可行性报告》;

3、前言

一般简要介绍项目研究的背景,项目实施的相关因素和主要目的和意义,可行性研究的主要依据和主要范围等内容、有些可行性报告还需要列出研究报告的相关摘要;

4、正文

该部分是报告的主体,要求列举事实,运用系统分析方法,综合考虑各方面的因素,对项目实施的可行性作出客观、全面而准确的预测、不同类型的可行性报告在该部分通常具有不同的侧重点;

5、结论

在对项目进行可行性分析和预测的基础上,从整体角度作出科学评价,并与相关方案进行优劣比较,最终获得明确的行动主张、有时还就原方案提出一些更新、更全面的建议;

7、附件

为了结论的需要,在可行性报告正文结束后补充的相关材料,主要包括试(实)验数据、计算浮标、图片表格、参考文献等。

第七篇 农村信用社迁址的可行性调查报告900字

农村信用社迁址的可行性调查报告

襄樊银监局:

枣阳市_____农村信用社位于枣阳市_____镇朝阳路,现因业务发展需要,拟迁址于_____镇汉孟路,具体情况报告如下:

一、_____农村信用社现状:

_____农村信用社现设有1个大社营业室、4个信用分社,干部职工39人。截止20__年6月底,信用社各项存款11064万元,各项贷款8621万元,总收入185万元,实现利润14万元。信用社营业室始建于1998年,由于当时的业务规模较小,经济条件有限,营业和办公场所比较狭窄,设施落后,其中营业面积仅35平方米,办公面积20平方米。特别是信贷业务难于实现前台办理,贷户办理有关贷款手续都在信用社院内二楼办理,人员来往复杂,很不利于信用社安全管理。信用社现有办公地点由于当时征地面积小,办公区和职工生活区也无法隔开,不利于工作和生活管理。

信用社所在的_____镇朝阳路原是_____镇重要的商业区,近年来,随着_____镇大力发展国道经济,民营经济大户和重要商业区都逐渐迁移到316国道(即汉孟路)两边,朝阳路已逐渐暮落成背街小巷,原在信用社开户的民营经济户都感到办理业务路程较远,十分不便。

二、迁址的可行性报告:

经调查,_____农村信用社拟迁新址具备以下可行性条件。

1、交通便利。新址位于_____镇汉孟路,紧临316国道,交通十分便利,接触面很广,既有利于客户办理各项业务,也有利于信用社的宣传和形象树立。

2、经济发达。_____镇汉孟路是我镇重要的工商业区,沿路设有镇直部门5个、商店餐馆60多家、粮油收购兑换门市部16家,砖瓦厂、手套厂、粮食加工企业都分布于此,同时,该路还拥有2个大型农贸市场。_____镇镇区现有人口2.6万人,其中汉孟路常住人口达到1.8万人。经济条件十分发达。

3、面积宽敞。拟迁新址征地面积5600平方米,建筑面积1200平方米,其中营业面积200平方米,办公面积300平方米,能够完全满足信用社业务发展需求,同时,生活区与工作区相距50米以上,能够严格的区分开,便于各项管理工作。

4、设施先进。新建营业场所完全按照农村信用社有关营业和安全标准建设,已通过公安部门检查验收。

综上所述,根据_____镇经济变迁和信用社业务发展需要,经我社理事会研究,一致同意信用社迁移到汉孟路,特报请襄樊市银监局核查批准。

枣阳市_____农村信用社

二0__年七月十五日

第八篇 项目可行性报告模板范例1550字

一般工业项目可行性研究报告格式模板 [政府立项-项目建议书]

第一章 项目总论

第二章 项目背景和发展概况

第三章 市场分析与建设规模

第四章 建设条件与厂址选择

第五章 工厂技术方案

第六章 环境保护与劳动安全

第七章 企业组织和劳动定员

第八章 项目实施进度安排

第九章 投资估算与资金筹措

第十章 财务效益、经济与社会效益评价

第十一章 可行性研究结论与建议

第一章 项目总论

总论作为可行性研究报告的首章,要综合叙述研究报告中各章节的主要问题和研究结论,并对项目的可行与否提出最终建议,为可行性研究的审批提供方便。总论章可根据项目的具体条件,参照下列内容编写。

§1.1 项目背景

§1.1.1 项目名称

企业或工程的全称,应和项目建议书所列的名称一致。

§1.1.2 项目承办单位

承办单位系指负责项目筹建工作的单位(或称建设单位),应注明单位的全称和总负责人。

§1.1.3 项目主管部门

注明项目所属的主管部门。或所属集团、公司的名称。中外合资项目应注明投资各方所属部门。集团或公司的名称、地址及法人代表的姓名、国籍。

§1.1.4 项目拟建地区、地点

§1.1.5 承担可行性研究工作的单位和法人代表

如由若干单位协作承担项目可行性研究工作,应注明各单位的名称及其负责的工程名称、总负责单位和负责人。如与国外咨询机构合作进行可行性研究的项目,则应将承担研究工作的中外各方的单位名称、法人代表以及所承担的工程、分工和协作关系等,分别说明。

§1.1.6 研究工作依据

在可行性研究中作为依据的法规、文件、资料、要列出名称、来源、发布日期。并将其中必要的部分全文附后,作为可行性研究报告的附件,这些法规、文件、资料大致可分为四个部分:

(1)项目主管部门对项目的建设要求所下达的指令性文件;对项目承办单位或可行性研究单位的请示报告的批复文件。

(2)可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件。

(3)国家和拟建地区的工业建设政策、法令和法规。

(4)根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料。

§1.1.7研究工作概况

(1)项目建设的必要性。简要说明项目在行业中的地位,该项目是否符合国家的产业政策、技术政策、生产力布局要求;项目拟建的理由与重要性。

(2)项目发展及可行性研究工作概念。叙述项目的提出及可行性研究工作的进展概况,其中包括技术方案的优选原则、厂址选择原则及成果、环境影响报告的撰写情况、涉外工作的准备及进展情况等等,要求逐一简要说明。

英文报告格式 ·会议报告格式 ·读书报告格式 ·工作报告的格式

§1.2 可行性研究结论

在可行性研究中,对项目的产品销售、原料供应、生产规模、厂址技术方案、资金总额及筹措、项目的财务效益与国民经济、社会效益等重大问题,都应得出明确的结论,本节需将对有关章节的研究结论作简要叙述,并提出最终结论。

§1.2.1 市场预测和项目规模

(1)市场需求量简要分析。

(2)计划销售量、销售方向。

(3)产品定价及销售收入预测。

(4)项目拟建规模(包括分期建设规模)。

(5)主要产品及副产品品种和产量。§1.2.2 原材料、燃料和动力供应

(1)项目投产后需用的主要原料、燃料、主要辅助材料以及动力数量、规格、质量和来源。

(2)需用的主要工业产品和半成品的名称、规格、需用量及来源等。

(3)进口原料、工业品的名称、规格、年用量、来源及必要性。

§1.2.3 厂址

地理位置、占地面积及必要性

水源及取水条件。

废水、废渣排放堆置条件。

§1.2.4 项目工程技术方案

(1)项目范围,即主要的生产设施、辅助设施、公用工程、生活设施内容。

(2)采用的生产方法、工艺技术。

(3)主要设备的来源,如需向国外引进,则简要说明引进的国别、技术特点、型号等。

§1.2.5 环境保护

排放污染物的种类、数量,是否达到国家规定的排放标准。

主要治理设施及投资。

§1.2.6 工厂组织及劳动定员

工厂组织形式和劳动制度。

全厂总定员及各类人员需要量。

劳动力来源。

§1.2.7 项目建设进度

§1.2.8 投资估算和资金筹措<

第九篇 有机茶开发可行性报告11900字

贵州普定朵贝有机茶开发

贵州普定县统计局

~年3月20日

第一章总论

一、项目提要

项目名称

普定朵贝有机茶开发

建设性质

改建

建设单位

普定夜郎湖食品有限公司

法人代表

邓道明

所有制

形式

民营

建设地点

普定县化处镇

播改村

建设规模

茶园300亩,加工厂房900㎡

建设期限

3年

建设内容

茶园改造转换,厂房建设,

生产设备

投资规模

240万元

资金构成

财政资金160万元,其中无偿48万元,

有偿112万元

自筹资金

80万元

项目申报

单位

贵州普定夜郎湖食品有限公司

法人代表

邓道明

主要

技术

经济

指标

本项建成投产期

销售产值195万元

销售税金12.6万元

利润总额40.8万元

项目

辐射

范围

及带

动能

力的

本项目主要辐射普定县化处镇,朵贝、长庆、沙子、播改村。带动农户100户,基地规模1000亩,增加就业60人。

二、编制依据

本项目编制依据:《_____关于促进农民增加收入若干政策、意见》,普发[~]22号《中共普定县委、县人民政府关于推进农业产业结构调整的实施意见》,~年普定县委、县人民政府关于做好~年农业和农村工作的意见。已通过盛市、县三级有关部门评审的《普定朵贝有机茶开发项目建议书》。

第二章项目背景及必要性

一、项目建设背景

党的__大以来,新一届中央领导集体坚持把搞好“农业、农村、农民”(三农)工作作为“全党工作的重中之重”,并不断加以强化和深化。~年中央农村工作会议,确立了“多予、少娶放活”的农村工作方针。~年中央一号文件下发了《___、__关于促进农民增加收入若干政策的意见》。以促进农民增加收入为主题,专门下发一个中央文件,是我国改革开放以来的第一次,也是新中国成立以来的第一次。

作为地处贫困山区的普定县。在改革开放二十多年来,我县农业和农村经济发展取得了一定成绩。~年,全县农民人均纯收入达1418元,农村经济结构调整迈出了新的步伐等。但是我县农业、农村和农民工作仍然存在不少问题,主要是:农民收入增长缓慢,增收渠道狭窄;农业结构调整步伐不快,农业产业化经营水平不高,龙头企业少等等。为此,我县县委于~年6月27日以普发[~]22号文下发了《中共普定县委、普定县人民政府关于推进农业产业结构调整的实施意见》。提出“建设茶叶、药材、蔬菜、水果等生产基地、创立名牌。扩大生产经营规模,形成农业支柱产业。”

普定县具有悠久的产茶历史。早在明朝崇祯年间,普定化处朵贝所产的朵贝茶便作为贡品进贡朝庭。朵贝茶曾三次在省地茶叶评审会上夺魁,成为颇具地方特色的佳品。然而,作为我县唯一的地方特色,具有一定历史知名度和影响力的朵贝茶如今已是名存实亡了。

随着西部大开发的实施,以及各级党委认真贯彻落实中央关于调整农业产业结构,加快农村经济发展。一九九九年,安顺市委、市人民政府确立了茶叶产业化作为安顺农业产业结构战略调整之一,大力发展茶叶产业。借此东风,普定县于1999~__年共发展茶园一万余亩,为我县农业产业结构调整奠定了一定基矗基于此,为适应当今茶业发展,我公司提出了普定朵贝有机茶开发项目,利用我县的历史名茶,“朵贝茶”的历史知名度,开发有机茶,重振朵贝茶的雄风,推进我县茶业产业化向前发展。

二、项目必要性

同其它农业一样,随着化肥、农药等现代技术的应用与推广。茶叶生产得到了很大发展。但是由于在生产上投入了大量的高能物质,也带来了一系列的问题,一方面冲击了茶园生态系统,破坏了这个系统中的物质循环和能量流动,另一方面是促进了茶园生态环境的污染和浪费,产品质量下降。近年来,随着我国加入世界贸易组织,国外特别是西方国家相继对进口我国茶叶进一步削减关税,有利于我国茶叶出口。但是,由于贸易保护主义抬头,一些国家特别是西方国家对进口我国茶叶实施了更为严格的技术指标要求,如从__年7

月1日起,欧盟茶叶进口国对茶叶进口实施了更为严格的农残检测标准,新标准较原来的标准高10~100倍,使我国茶叶出口受到了较大影响。

随着人们生活水平的不断提高和健康,保健意识的增强,健康、安全的食品成为人们追求的热点。特别是近来年出现的疯牛并口蹄疫以及各种农药残留引起的各种病症,如阜阳劣质奶粉事件。使人们更加关注食品的安全性。于是,各种无公害食品,绿色食品,有机食品迅速风靡全球。成为人们竞相追逐的目标。有机茶作为一种纯天然、无污染的营养最丰富、最安全的食品,越来越受到广大消费者的欢迎。

有机茶就是在无任何污染地按照有机农业生产体系和有机农业方法生产出茶叶原料,在加工包装和贮运过程中不受任何化学品污染,并经有机茶认证机构审查认证,颁发证书的茶叶产品或其再加工制品。有机茶在我国起步较晚。1990年浙江临安的有机茶经荷兰颁证组织颁证出口,至1997年中国农业科学院茶叶研究所开始进行有关有机茶的研究工作;1999年成立有机茶中心,开始了我国有机茶的认证。至今:全国共有200余家生产企业获得了有机茶认证,贵州有羊艾农场等5家企业获得了有机茶认证。经审查认证的有机茶园面积达12万余亩,生产有机茶4000多吨。我国有机茶主要是外销,我国有机茶出口数量占全年产量的60%。但是,我国有机茶还必较少,审查认证的有机茶园面积仅占全国茶园面积的0.7%,生产的有机茶仅占全国茶叶产量的0.5%。

我县在抓住西部大开发的机遇,积极调整农业产业结构方向,大力发展茶叶产业,是符合当前我县农业发展实际的,但是,由于我县技术力量薄弱,农业基础差,农民素质普遍不高,在进行茶叶生产管理上,存在着管理粗放,滥施化肥,农药等现象,与当前我国茶业发展存在较大差距,特别是在有机茶开发方面,目前安顺市尚未有获得有机茶认证的茶园及企业。为此,我公司根据当前乃至世界茶业发展方向,提出在我县化处镇播改村建设300亩有机示范茶园,以开发普定朵贝有机茶,带动全县茶业健康发展具有相当的必要性。

第三章建设条件

一、项目区概况

1、地理位置及区域范围

普定县地处安顺市北面,距安顺市25km,南与安顺市西秀区相接,西邻六盘水市六技特区,北接毕节地区织金县,东邻平坝县。项目选在普定县化处镇播改村,距普定城25km,距化处镇15km,项目地远离城市,周围15km范围内无任何工矿企业,项目地以农业为主,生态环境良好,四周林木繁茂,与5000亩银杏叶基地毗邻,森林覆盖率达35%。

2、自然资源状况

普定县地处云贵高原腹地,属高原河谷地区,海拔高度1640~1864m。气候属北亚热带季风湿润气候,季节交替分明。常年气候温和,冬无年寒,夏无酷暑,年平均气温15.1℃。无霜期较长,全年无霜期达289天。雨量充沛,年降雨量达1396.6m,且雨热同季,云雾多,日照少,相对湿度在80%以上。普定县境内土壤肥沃,多为砂页岩发育而成的黄壤土,呈微酸性,ph值4.5—5.5之间,非常适宜茶树生长和发育。

3、社会经济状况

近年来,普定县国民经济持续快速增长。据统计,~年全县实现生产总值11.85亿元,比上年增长13.5%。其中第一产业完成增加值2.58亿元,第二产业完成增加值6.86亿元,第三产业完成增加值2.41亿元。国民经济三次产业结构为21.8:57.9:20.3。全年共完成财政总收入1.88亿元,比上年增长10.5%,其中地方财政收入0.75亿元,比上年增长13.2%,全县城乡居民生活继续得到改善,收入稳定增长,农民人均纯收入1418元,实际比上年增长5.2%。

二、项目实施的有利条件

有机茶生产是一项技术性很强的有机农业生产技术。在有机茶的生产、加工乃至销售等各个环节都要受到有关有机茶认证资格的认证机构进行监督认证。特别是在茶园的田间管理过程中,茶叶生产绝不允许受到任何化学及其它污染。有机茶生产在我国虽然起步较晚。但是,在以中国农业科学院茶叶研究所为首的我国国内各个科研院所联合攻关,目前已取得了相当的技术成果。如有机茶专用肥,苦蒿等植物原刹虫剂,茶病毒及bt制剂等生物源杀虫剂。就我市而言,我市广大茶叶工作者在长期的茶叶生产实践中积累了用苦蒿杀灭小叶绿叶蝉等方法。

目前,我国有机茶生产技术标准已相继制定并颁布实施。中国农业科学院茶叶研究所有机茶中心以ifoam基本标准为基础,参照欧盟标准,于1999年5月制定了有机茶认证标准,用于开展有机茶认证工作。有机茶中心还编写了农业部行业标准,ny5196-__《有机茶》、ny/t5197-__《有机茶生产技术规程》、ny/t5198-__《有机茶加工技术规程》ny5199-__《有机茶产地环境》等技术标准,并于__年9月1日起实施。这些技术规程和标准为我国有机茶生产,加工提供了一套完整的技术支持。

目前,我公司已完成了普定县化处镇播改村和猫洞乡新民村土样检验。为能更好地推进我公司有机茶开发工作,我公司将聘请安顺市蚕种场罗邦涛同志(茶叶农艺师)以及省相应茶叶专家作为我公司的技术顾问,为我公司的有机茶开发提供技术支持。

普定县基础设施良好,交通条件十分便利,距安顺市仅25km,距安顺市黄果树机场仅20km,安织(二级公路)穿越全境,普化(高等二级公路)连通普定县城与化处火车站,全县公路里程322.2km。通讯较为发达,固家电话、移动电话普遍全县,电话装机总数达32715部,其中移动电话12700部。能源十分丰富,西电东送的重要基地——安顺电厂即位于普定县境内,全年发电量达76.18万千瓦小时,煤炭资源丰富,相邻的织金县,安顺市轿子山煤矿等可为我县提供丰富煤炭资源,就普定县而言,亦是产煤大县,全县年产煤167万吨。电力、能源、交通、通讯都为本项目的实施提供重要保障。

第四章建设单位基本情况

一、建设单位概况

;普定夜郎湖食品有限公司是由原食品厂下岗职工筹资,于__年9月创建的。公司主要从事传统食品中秋月饼的生产,~年投资80万元,新建年产10余万桶泉水生产线。公司从__年就到浙江引进设备和技术,在朵贝组织毛峰茶加工,对开发名优茶作了前期可行性探索,为有机茶园建设及名优茶开发奠定了基矗

公司是依据公司法和现代企业制度建立起来的,为确保食品生产的安全卫生,建立有严格的岗位责任制度和企业管理制度,几年来生产的食品和泉水经盛市、县质量卫生监督部门抽检,均符合国家食品卫生质量标准。

公司现有职工18人,其中大专生1人,中专、职高10人,初中生7人,多数为原食品厂技术工人。

二、企业财务状况

公司注册资本52.8万元,~年末,公司资产总额为109.9万元,负债总额55.3万元,资产负债率为50%。~年实现销售产值24万元,税利3.1万元。~年预计销售产值40余万元,税利8万余元。

公司自__年11月在县工商银行开户以来无不良信用行为。

第五章市场分析与销售方案

一、市场分析

有机茶是一种绝对不受任何污染的纯天然食品。由于有机茶在生产、加工销售等各个环节都受到严格控制,其品质是有保障的,是最营养、最安全的天然食品之一,满足了当今广大消费者追求健康安全的消费需求,因此,越来越受到消费者的欢迎,市场潜力巨大。目前,国际市场对有机茶需求量稳步增长,而国内市场对有机茶的需求正在启动并呈迅猛发展之势。

有机茶主要销往西欧、美国和日本等国;有机茶的销量仅占上述国家和地区茶叶销售量的1%,而有机食品在上述国家和地区已占到

5%以上。

目前,世界茶叶总产量约为296万吨,而有机茶销售量约为6000t,且主要是红茶。有机茶在国际市场以20%的增长率增长。因此,有机茶市场还有相当大的发展空间,呈供不应求之势,有机茶的销售价格较一般常规茶叶销售价要高

30~50%,利润相当丰厚,市场空间相当巨大。

从我国的情况来看,我国有机茶发展经过近十年发展,已取得了一定的可喜成绩。然而,到目前为止,我国有机茶园经有机茶认证的茶园面积仅12万亩,占全国茶园面积的0.7%,年产有机茶仅4000吨,占全国茶叶产量的0.5%。我国的有机茶主要分外销和内销两条渠道,外销为主。从目前情况来看,我国有机茶出口数量占全年产量的60%,而内销为40%,但从产值情况来看,目前有机茶产值约为1亿元,占全国茶叶产值的1%,利润丰厚。出口有机茶产值占有机茶产值25%,而内销有机茶产值占有机茶产值75%。由此可见,内销有机茶的产值高于出口有机茶产值,内销市场较外销市场更好,说明我国有机茶市场处于起步期并迅猛发展,消费者对最营养、最安全的有机茶更加青睐。

二、销售方案

从我国有机茶销售渠道而言,我国已开展有机茶经销商认证,建立了有机茶销售专柜制度。在经销商和市场的共同拉动下,目前我国有机茶产销基本平衡,部分产品特别是高档的有机名优茶呈供不应求的态势。我国有机茶市场主要由当地市尝北京、上海等大城市和出口市场组成。因此,对我公司即将开发出来的有机茶产品销售,我们将以当地市场和北京、上海等大城市为主,在北京、上海等大城市寻找已获得有机茶认证的经销商代理经营朵贝有机茶产品,从而建立起我公司朵贝有机茶的销售网络。

第六章项目建设方案

一、建设任务和规模

我公司提出的开发普定朵贝有机茶是一个改建项目,主要是对茶园进行有机茶园改造。采用公司+农户的方式,推动普定茶叶产业化发展,项目的建设内容有:①我公司改建有机茶示范基地300亩;②辐射带动现有常规茶园1000亩进行有机茶园改造;③新建有机茶生产加工厂房900m

2;④有机茶加工设备一套。

二、项目规划与布局

整个项目需3~5年完成。第一年即~年,主要进行示范茶园建设,即300亩有机茶茶园建设,第二年即~年进行有机茶加工厂房的建设和加工设备的引进。第三、第四年进行公司+农户的运作,通过我公司的示范茶园,辐射带动相邻几个村1000亩茶园的转换。争取用5年左右时间,辐射带动我县猫洞、鸡场近5000亩的茶园转换。以推动全县茶叶产业化的发展。

三、生产技术方案及工艺流程

1、生产技术方案。

有机茶园的建设和技术方案主要有:

①园地选择,茶园应远离城市和工业区以及村庄与公路,以防止城乡灰尘、废水、废气的污染。要求茶园周围林木繁茂,具有生物多样性,空气清新、水质纯净,土壤未受污染,土质肥沃。

②茶种选择,不要选用基因改良生产的良种,所选茶种具有抗病虫害、抗冻害的无性系良种。

③茶树种植,选择在秋季或早春,即霜降前后或惊蛰至春分。种植时施足底肥,每亩施150~200kg的磷肥和100kg的无机矿质料,如钙镁磷肥、脱氧磷肥。或50~100担的厩肥、堆肥、绿肥。每亩种植无性系茶苗6000

~8000株。

④苗期茶园管理:主要搞好肥水管理,施肥只能用各种有机肥料,以就地取材,有条件的可以选用经认证的有机茶专用肥。施用畜禽粪时必须进行无害化处理,搞好病虫害防治,以农业防治为主,勤除杂草,防止病虫害发生。如果发生比较严重,则要用各种生物防治,物理防治方法进行,在进行化学防治时,一定要选择有机农药。

⑤成龄茶园管理,主要是在茶树的收获期,以采摘茶叶为主,采摘时要做到及时采摘和按标准采,采养结合。其它的仍然是加强肥水管理,耕作除草和修剪。必要时进行茶园行间铺草

,每亩铺草1000公斤,即可以防治草荒,增加茶园土壤温度,有利无有益微生物繁殖,同时亦可以向茶园提供肥力,每年施肥一次,主要是基肥、按每亩100

~150kg磷肥和50kg无机矿质肥料,如钙镁磷肥,以补充茶树营养,认真做好病虫害防治,其方法同苗期管理相同。

2、工艺流程。

①名优茶工艺流程

鲜叶→摊放→杀青→摊凉→揉捻→做形→提毫→烘焙→成品

②大宗茶工艺流程

鲜叶→杀青→揉捻→解块筛分→烘干→一炒→二炒→辉锅→成品

四、项目建设标准和具体建设内容

1、建设标准

严格按有机茶园标准进行建设,厂房及加工机械设备,按照有机茶加工环境及设备要求进行。

2、具体建设内容

①土建:900m2

②设备:为杭州茶机总厂或上洋茶机厂生产的有机茶设备,分名优茶机械设备和大宗茶机械设备。

③种苗:为福鼎大白茶,无性系播苗。

第七章投资估算及资金筹措

一、项目建设投资估算

(一)项目建设投资估算

1、土建投资及构成42万元

2、加工设备及构成38万元

①名优茶加工设备23.75万元

蒸汽杀青机6czs-502×63500元/台

12.70万元

揉捻机6crw-304×3500元/台

1.40万元

碧螺春烘焙机6chp-941(环保)6×13500元/台

8.1万元

足大提香机6ccq-50d2×7750元/台

1.55万元

②大宗茶加工设备14.25万元

滚筒杀青机6cst-701×25800元/台

2.58万元

揉捻机6crw-554×6750元/台

2.7万元

连续烘干机6ch-3/201×25700元/台

2.57万元

解块机6cjw-401×1980元/台

0.2万元

瓶式炒干机6ccp-1104×15500元/台

6.20万元

3、种苗投资及构成75.50万元

①茶园建设

a、种苗180万株0.20元/株36万元

b、深耕整地费300230元/亩6.9万元

c、肥料费300250元/亩7.5万元

①种植费30060元/亩1.8万元

②苗期抚育

a、耕作除草3003×40元/亩3.6万元

b、施肥3003×150元/亩13.5万元

c、定剪3003×38元/亩3.5万元

d、病虫害防治3003×30元/亩2.7万元

4、流动资金36.5万元

流动资金需要量为:

即==36.5万元

(二)无偿资金48万元

其中:用于新产品研发,新技术的引进,示范推广和技术培训等15万元;用于项目前期工作经费,有机茶园认证等工作经费10万元;用于通往茶园道路改造及输变电设备、排灌设施等15万元;用于贷款贴息8万元。

二、资金来源及筹措

本项目总投资规模为240万元,其中:申请财政资金160万元(有偿资金112万元,无偿资金48万元),自筹资金80万元(自有资金36.5万元,申请银行贷款43.5万元)。

三、资金使用和管理

1、资金使用及管理

根据项目建设规划,资金分年度使用计划如下表:

资金使用计划表

单位:万元

项目

工程进度

预计完成

投资额

~年

~年

~年

有偿资金

无偿资金

有偿资金

无偿资金

有偿资金

无偿资金

有偿资金

无偿资金

一、基地种苗投资

52

23.5

75.5

二、土建

42

42

三、设备

38

38

四、流动资金

36.5

36.5

五、其他

1、技术引进、培训

5

5

5

15

2、基础设施

10

5

15

3、前期工作经费

&n

bsp; 4

3

3

10

4、贷款贴息

8

8

累计

52

19

140

13

16

192

48

项目资金设立专户管理,按工程进度质量监督使用.无偿资金的使用将遵照财政部财发〔__〕57号文件规定合理使用。

2、有偿资金及银行贷款归还

本项目的有偿资金及银行贷款,拟用公司3.3亩土地,厂房1170m2,评估价值100万元和法人代表个人商住楼841m2,评估价值80万元,共180万元作为抵押担保。本项目作为种植业项目,需经过3年的抚育期才能投产。因此,对项目有偿资金及银行贷款的归还应从第五年开始,利用本项目的利润以及本公司现有经营利润进行归还。第五年归还有偿资金及银行贷款的50%。第六年全部还清。参见贷款分期偿还计划。附表8。

第八章财务评价

一、财务评价依据

近年来,中央相继出台了扶持农业发展的有关政策。前不久,国家已出台了取消烟叶以外的所有农产品农业特产税,以后用5年的时间取消农业税。茶叶作为农产品,长期以来,其税收税率都比较高,为16%,取消其农特税后,无疑将推动茶叶产业的健康发展。同时,贵州省人民政府关于西部大开发若干政策措施的实施意见,对设在我省以国家规定的鼓励类产业项目为主营业务,其当年主营业务收入超过企业总收入70%的内外资企业,在~年至__年内减按15%税率缴纳企业所得税,本项目亦符合此实施意见,将给企业增加留利,增强投资偿还能力。

二、销售收入和销售税金及附加估算

该项目采用公司+农户的方式进行,公司基地300亩,辐射带动农户基地1000亩,项目共有茶园面积1300亩。

茶树是一种叶用多年生经济作物,其经济年限一般在30~40年。如果能科学种植和管理,便能达到头年载,二年摘,三年超双百的水平。但是,通常来讲,茶园都要通过2—3年的抚育后,进入6—7年后即进入盛产期,可延期20—30年。

随着我国茶叶产品结构调整,我国茶叶产品都向无公害、绿色食品、高档化、名优茶产品方向发展,茶园产值相当乐观。外省茶园如浙江、江苏亩产值最高可达2600元以上,最低也在1300元以上。就我省及我市而言,我市的许多茶叶生产企业其茶园亩产值亦在1500元以上,如贵州羊艾农尝安顺蚕种尝安顺市茶尝安顺明英茶场等,按以上茶园亩产值1500元计,本项目进入投产期以后,年产值达195万元,即销售收入195万元。

参照安顺几家茶场名优茶销售价格综合水平约50—60元/公斤,以每公斤54元计,则年生产量约36000公斤。

即年销售收入=36000公斤×54=1950000元

年销售税金=1950000×6%=117000元

年城建税及附加=117000×8%=9360元

年实现税金及附加=117000+9.360=126360元

参见附表6—1。

三、成本及利润分析

根据浙江省义乌市农业局多年来对该市茶叶生产情况调查分析,其每亩茶园投入成本接近1000元,我省较浙江省经济较为落后,劳动力、燃料成本均较浙江省低。则该项目年成本不足130万元。

根据浙江省义乌市农业局的调查,茶叶生产加工过程中,其投入产出比基本上在1:1.3~1:1.65之间。按1:1.3的投入产出比计,则茶叶生产利润率达35.6%。即如果每亩茶园的年产值为1500元,该项目年生产总值为195万元,则其利润可达69.42万元,扣除企业所得税22.91万元,则年净利润可达46.51万元。参照浙江义乌的生产成本水平,结合当地实际,其单位产品生产成本及总成本测算参见附表4。

四、财务效益分析

1、盈利能力分析

①投资利润率:根据利润测算附表6

投资利润率=×100%=×100%=22.3%

②静态投资回收期:根据现金流量表,附表7。

静态投资回收期=

即:pp′==2.9(年)pp=2.9+2=4.9(年)

③财务内部收益率和净现值

根据现金流量表及现金流量图。

其财务净现值为:

npva1(税前)=152.99(万元)

npva2(税后)=77.08(万元)

财务内部收益率为24.7%。

项目内部收益率为32%。

现金流量图

a120.9531.4252.3752.3752.3752.3752.3752.3752.3752.3752.37153.87

a218.7225.7439.7739.3338.8938.8938.8938.8938.8938.8938.89140.39o123456789101112

复利0.9090.8260.7510.6830.6210.5640.5130.4670.4240.3860.3500.319

系数

-192

根据上图,以折现率i=10%

即净现值npva1=-192+20.95×0.909+31.42×0.826+52.36×4.759+153.87×0.319

=-192+20.74+25.95+249.22+49.08

=152.99(万元)

npva2=-192+18.72×0.909+25.74×0.826+39.77×0.751+39.33×0.683+38.89×3.325+140.39×0.319 =-192+17.02+21.26+29.87+26.86+129.29+44.78

=77.08(万元)

折现率i=50%

即npva1=-192+20.95×0.667+31.42×0.444+52.37×0.867+183.87×0.008

=-192+13.97+13.95+1.23

=-192+74.54

=-117.46(万元)

npva2=-192+18.72×0.667+25.74×0.444+39.77×0.296+39.33×0.198+38.89×0.373+140.39×0.008

=-192+12.48+11.43+11.77+7.78+14.5+1.12

=-192+59.08

=-132.92(万元)

项目内部收益率irr=10%+×(50%-10%)=10%+56.6%×40%=32%

财务内部收益率irr=10%+×(50%-10%)=10%+36.7%×40%=24.7%

2、清偿能力分析

公司现有资产总额109.8万元,负债总额55万元,资产负债率50%,项目建成后,资产总额达301.8万元,负债总额随之增加为210.5万元,资产负债率为69.7%。

茶园建设具有周期长、回收慢的特点,且盛产期是在建设6年之后。本项目建成投产第六年需偿还银行借款43.5万元,财政有偿资金本金112万元,资金占用费14.74万元,其中:第三至第六年的资金占用费9.38万元已在经营期内财务费用中列支,作应付账款处理,实际清偿资金占用费5.36万元,财政有偿资金本金利息共计117.36万元。清偿资金总额为160.86万元。根据投产期经营收益测算,投产第六年,累计新增税后利润86.46万元,折旧基金23.6万元,清偿能力合计110万元,拟用公司现有经营利润和折旧51万元参与归还。(参见附表8)

五、不确定性分析

1、盈亏平衡分析

(1)以产量表示的盈亏平衡分析(依据收入、成本测算表)

即保本产量===6182kg

(2)以销售价格表示的盈亏平衡分析

即保本价格=

==39.30元/kg

根据盈亏平衡分析,本项目年生产量达到6182kg(为生产能力的17.2%)项目盈亏平衡。销售价格每公斤39.30元时保本。在本项目成本预算时,折旧基金和借款利息均记入固定成本,故在保本量或保本价格之临界点时,也能保障折旧基金提取和息款利息的偿付。

2、敏感性分析

根据现金流量图,以净现值为主要指标分析销售收入及经营成本的变动对净现值的敏感性。

设定本项目最低期望收益率约15%。

即npv=-155.5+52.37(p/a15%10)+65(p/f15%10)

=-155.5+52.37×5.0188+65×0.2472=123.4万元

销售收入及经营成本的变动对净现值的影响如下表:

净现值变动表

单位:万元

变动率

变动因素

-20

-10

0

+10

+20

销售收入

-59.6

32.7

123

215

266.3

经营成本

253.9

188.7

123

58.2

-7.5

根据上表,当销售收入下降10%时,净现值下降为32.7万元,其变化率为:

=73.4%

当销售收入增长10%时,净现值上升为215万元,其变化率为:=74.8%

当经营成本上升10%时,净现值下降为58.2万元,其变化率为:=52.7%

当经营成本下降10%时,净现值增长为188.7万元,其变化率为:=53.4%

根据以上分析,说明销售收入的变动对净现值的影响程度较大,经营成本变动对净现值的影响程度较校

六、财务评价结论

根据上述分析结果,本项目的经营成本是作宽松估算,对产品销售价格及单产是作最保守的估算,据此测算的投资利润率,财务收盖率均高于正常融资成本的100%,静态投资回收期pp≤,项目清偿能力也能如期偿付财政有偿资金和银行借款。盈亏平衡及敏感性分析也说明本项目的风险性较校

根据目前有机茶的销售价格水平和先进的茶园管理以及公司+基地+农户的运作模式,茶叶的单产及销售价格期望上升10-20%,丰产期的第六至第八年,年净现值期望增加50-80万元是有可能的,发展后劲十足。

第九章环境影响评价

有机茶是在原料生产过程中遵循自然规律和生态学原理,采取有益于生态和环境的可持续发展的农业技术,不使用合成的农药、肥料及生长调节剂等物质,在加工过程中不使用合成的食品添加剂。有机茶从种植到加工,其本质要求就是天然无污染,其实就是一个生态环境的改善过程。所以说,有机茶园建设,既是经济林,又是生态林,其发展对改善生态环境,促进人类文明具有重要的现实意义和长远意义。

第十章农业产业化经营与农民增收效果评价

一、农业产业化经营

目前普定县的农业主要是以粮食、油菜和蔬菜为主。在近年来,由于产业结构调整,普定县的茶叶产业有所发展,~年

较上年增长22.2%,但是其绝对数仍然偏小,尚未有一个具有规模的茶叶产业化龙头企业带动全县茶业的健康发展。

本项目的建设,将瞄准全县茶叶产业龙头企业方向,依托普定县知名的历史品牌价值——朵贝,大力发展朵贝有机茶,通过示范带动,采用公司+农户的运作模式,向农户提供种苗,提供技术,在茶园投产后,按照市场价格向农户收购茶鲜叶,统一加工、统一品牌、统一销售,壮大普定县茶业经济,推进普定县农业结构调整。本项目的实施,将辐射带动普定县化处镇朵贝、播改、长庆、沙子等几个村,近1000多亩的茶园转换。增加就业人数60人以上。

二、农民增收效果评价

根据安顺市蚕种场生产情况分析,~年该场743亩茶园产茶青产值62.8万元,平均亩产茶青产值845.5元(含采茶费)。提供采茶费31.4万元,平均每亩提供采茶费422.6元。根据以上情况分析,该项目建成后,1300亩茶园,每年可向当地农民提供采花费54.94万元。该项目是采用公司+农户的方式,基地规模1000亩,辐射带动农户100户,平均每户茶园规模为10亩。在茶园投产后,公司将主要收购农户茶青,按每亩茶园茶青产值845.5元计,项目投产后,每户每年茶青产值为8455元。

三、其他社会影响

有机茶园是一个要求茶园与生态环境相互协调的生态环境,在生产过程中,要求严禁施用化肥和农药,提高生态环境质量。因此,是一个很好的生态环境建设项目,而我县地处长江上游,石漠化较为严重的县发展有机茶园,是加快我县退耕还林还草,切实改善我县生态环境的好项目。

第十一章项目组织与管理

一、组织机构与职能划分

由公司全权负责本项目的实施和管理,具体分项目建设期和投产期两个阶段实施管理:建设期由公司经理兼任项目经理,聘请技术顾问1-2人。下设项目基地建设室、基建技术设备室、财务室、办公室等职能部门,其职能、职责参见建设期管理网络图。项目建成投产后,公司将推行全员股份制经营,实行董事会领导下的总经理负责制。遵循精干、高效原则设置组织机构,其职能机构参见投产营运管理网络图。

二、项目经营管理模式

本项目实施的最终目的是带动农民致富,推动产业结构调整,确保财政资金安全使用。据此,借鉴省内外有关茶园建设管理先进经验,采用公司+基地+农户农业产业化经营模式:公司的职责是搞好朵贝有机茶产品加工、新产品研究开发,负责向农户提供生产管理技术,严格按照有机茶生产要求要求农户搞好茶园生产管理,做品牌,做市场;农户的职责是遵循技术规范,负责种植和茶园管理,向公司提供优质鲜叶。公司与农户是在分散与集中的统一、利益与责任的统一之前提下实现双赢。

公司将选择50户农户作300亩示范基地的转换,农户与农户之间也可以联手,集约种植和管理,划片承建等。由公司统一提供种苗和肥料,农户负责种植抚育,公司保价收购鲜叶,公司与农户双方的责任与义务以及鲜叶收购价格将通过合同形式固定下来,确保农户的利益。农户以鲜叶折款逐年抵还公司投资。通过示范带动,逐步幅射实现1000亩的茶园转换。

三、经营管理措施

1、工程管理

项目实施的基建工程将按照有机茶加工技术规范要求及基地规模进行设计,聘请专业技术人员进行监督施工,在确保工程建设质量的前提下实现最佳工程投资。

2、生产管理

从鲜叶收购开始把关,规范农户采摘,定级收购。按照有机茶加工技术标准和产品质量标准制定生产管理制度,操作规程,岗位责任等,做到有章可行、责利挂钩、保证质量。

3、财务管理

编制财务收支计划、严格财经纪律、遵守财政、法规、合理安排调配资金,保证工程建设和生产经营的顺利进行,加强财务监管,提高资金使用效率,保障资金安全。

4、销售管理

公司设有专门销售部门,聘用专业营销人员,销售部门要制定年度销售目标计划,做好市场调查和市场细分,根据市场需求制定营销系统策划,包括产品结构、包装、价格、服务等。公司将根据年度销售目标测算确定营销责利挂钩比例,充分调动营销人员的积极性。

公司的产品除在本县、安顺、贵阳销售外,将在北京、上海等地联系具有通过有机茶销售认证的专柜代理。

四、技术培训

根据项目实施进度拟定培训计划。首先对基地农户进行种植和抚育技术的培训,由公司技术顾问负责,采取集中与现场指导相结合进行培训。

对项目实施管理人员,由技术顾问负责,集中进行相关知识培训。项目基地建成后,对择优录用的企业员实行先培训,后上岗,采取理论与实际操作相结合进行培训。

五、劳动保护与安全卫生

凡经公司录用的员工均按规定签订劳动合同,按劳动法对企业员工进行安全保护,依法确保企业员工的利益和公司的利益不受侵害。

第十二章可行性研究的结论

有机农业是世界发展的方向,有机茶亦是世界茶业发展的方向。我公司提出开发普定朵贝有机茶,既符合世界茶业发展的方向,亦符合我国实施西部大开发的相关政策,亦符合我市大力发展茶叶产业化的精神。普定的生态极为脆弱,是我省石漠化较为严重的县,加快退耕还林还草,促进生态环境建设是当务之急。我公司提出建设有机茶园,借全县退耕还林还草,种茶上万亩之东风。将在3-5年之内打造一个地方品牌,以龙头企业之势,通过有机茶园建设的示范推广,全面推动我县的茶业产业化发展,以促进我县农村经济持续、快速健康发展。由此,本项目是一个拉动性强、幅射面广、具有良好经济效益和广泛社会效益的农业产业化

项目。

第十篇 洗煤厂储装运系统项目可行性报告3200字

投产以来,随着各矿点煤层地质条件、生产能力的变化以及煤炭市场多煤种、多品种和铁路不均衡突击性外运的多元变化。原有的储装运系统暴露出许多问题和不足,主要表现在:

1、原煤场储存能力不足。随着各矿点煤层地质条件的变化,本矿井生产能力萎缩,年生产能力仅为50——-60万吨,其余入洗原煤均从外矿点调入且调入点多,各矿点原煤性质各异、煤种不统一,需分存、分选、合理配洗。而洗煤厂正常生产的情况下,外调煤每天调运量在3000吨左右,一般有两个以上矿点,而外调煤储煤场只有1个,面积约2000m2、储量约8000吨,很难适应既要分离原煤又要保证调运量的需要。

2、分储配煤能力不足。由于入洗原煤来源点多、复杂多变,各矿层原煤性质差异较大,煤种不统一,分选密度差异大,配煤入洗的比例随机变化较大,一方面影响产品质量波动和分选效果,另一方面损失精煤产率和经济效益,因此,要求各矿层原煤有完善的分离、分储、分运,合理配洗的均质化、按比例配洗的能力。而洗煤厂只有2个储煤场即1个113外调煤场、1个筛分破碎后的228储煤场和3个配煤仓,只能满足3种原煤的少量配洗要求,特别是外调煤场,只能满足单种煤配入,不能满足来源多而复杂的原煤配洗需要。

3、配煤手段不完善,自动化水平低。为了确保产品质量和产率,获得经济效益,特别10#高硫煤的入洗,不仅要配灰,更主要的还要配硫与煤种。各矿原煤必须严格按比例实现均质化入洗,而原设计配煤仓下配煤系统是靠给煤机人工调节配煤,人为因素影响大,自动化程度低,不能适应比例要求严格的原煤配洗要求。

4、精煤仓储和配装能力不足,现有6个精煤仓储量为6300吨每个仓有1100吨(1#仓800吨),2个主导产品配列就需6个仓,其它产品没有仓位,只有通过相互挤占适应外运,往往造成某品种库满,需装车的品种不足,加班生产,成本费用增加,给管理上带来很多不便,经常因车等煤坐失外运良机。另外精煤5#、6#不能同1#——4#仓同用(www.),与中煤装共用一个装车系统,相互影响,精煤6个仓不能同线装车,是两点装车,装车时间长,不能实现多品种配装。同时精煤仓下gz—8q型给煤机和dt1000—50/650型推拉杆运行不可靠,事故率高,影响装车。

5、配套环节能力不匹配。一是原煤仓存在着蓬仓贴壁现象,无法顺利放煤,影响到入洗原煤的均匀给入及生产的连续。二是精煤脱水系统不完善,洗精煤水分高,包括浮精和跳汰精煤,不能满足用户7%的要求,另外浮精水分也造成蓬仓贴壁,影响装车。三是矸石线运输能力不配套。实际生产中由于原煤性质与原设计出入较大,矸石含量增加,设计矸石小时排矸量76吨,而实际排矸量达120——-160吨,矸石仓容仅有140吨,每班生产约有80——-120吨的矸石落地,这样造成小时排矸能力不足、影响生产效率,使洗煤厂整体设备不能发挥效能,导致小时入洗能力一直不能达产,进而影响到小时配煤量。

因此,针对储装运系统存在的问题与不足,为满足生产及外运的需求,有必要对储装运系统进行改造。

二、改造方案

1、改造原则

a、提高生产效率和精煤产率,获得经济效益。

b、投资省,见效快,不影响生产。

c、方案简单、灵活,设备选型先进、可靠。

d、改造方案分期分步实施,逐步完善。

2、改造方案

(1)、增建101回煤系统和10#煤储煤场

在原113煤场南侧平整煤场2500平方,可扩大原煤储量1万吨;并增建一条60米长的回煤暗道,两个受煤坑,安装1米的皮带运输机一部,k3给煤机2台及给通风排水设施,该系统与原煤201、202系统联接,提高了回煤能力;在原煤202皮带中部,走廊中间支承点以上2米处,增设临时卸煤点。以确保高硫煤仓库满时高硫煤落地,不影响井下高硫煤的生产,同时在高硫煤不多时也可储存其它外调煤,增加了外调煤的储存量。

(2)、原煤仓下增加自动配煤系统

原煤仓下选用新型的给煤设备及自动化的配煤系统。将原煤仓下12台gz-7q型给煤机和dt1000-50/650型推拉杆更换为先进的_zg7型变频调速给煤机和dt2000-50/750型推拉杆,并完善推拉杆的限位自停控制系统;安装由可编程序控制器(plc)、图形工作站(上位机)、煤量调节设备(变频器)、电子皮带秤、超声波料位计五部分组成的自动配煤控制系统,实现以精确的配煤比例配煤入洗。

(3)、精煤仓下运输系统贯通及配煤系统改造

将精煤仓下两部装车皮带向中心平移1、1米,向南延长41米,贯通到5#、6#仓,使6个精煤仓可一线装车;并拆除仓下运行不可靠的原24台gz-8q型给煤机和dt1000-50/650型推拉杆,更换为新型的、运行可靠的_zg8型变频调速给煤机和dt2000-50/750型推拉杆。

(4)、原煤仓增设破拱系统

在原煤仓外排矸车间西南12米处增建一面积36m2高5m的压风机房,安装一台5l-40/8型压风机,并在原煤仓内增设高压风管、电磁阀及控制阀门,利用压风机产生高压风、电磙阀间断控制,实现高压风破拱。

(5)、产品脱水系统改造

在主厂房水洗车间四层安装一台zk_2460型振动筛,改造前后溜槽及筛下水管,用于跳汰精煤的脱水;在主厂房浮选车间三层安装一台zyk-110型真空泵,与原有真空泵串通,形成两台真空泵对一台过滤机或三台真空泵对两台过滤机,提高配气率,以降低浮精水分。

(6)、矸石运输能力改造

将矸石皮带提速并增设落地返回设施,将581皮带电机由y180-422kw改为y200-430kw;减速器由zq65i=31、5改zq65i=23、34;皮带速度由1、6m/s提高到2、5m/s,运输能力可增加到148、4t/h。同时在581矸石皮带走廊中部增加落地设施,并在落地口附近增设返回设施:灌筑混凝土基础,制作了高16米、底宽40米的支架,安装一部t4080斗提机,完善机头溜槽及配套电控部分,这样在矸石能力不足时,矸石落地,停车后返回外排。

三、改造投资

估算整个改造投资___万元。其中设备____万元,工程__万元,安装__万元。其中:

1、增建101回煤系统和10#煤储煤场,投资119、5万元。设备27、5万元,工程72万元,安装20万元。

2、原煤仓下增加自动配煤系统,投资147、2万元。设备108、9万元,工程11万元,安装27、3万元。

3、精煤仓下运输系统贯通及配煤系统改造,投资234万元。其中设备101、9万元,安装132、1万元。

4、原煤仓增设破拱系统,投资__万元。设备__万元,工程__万元,安装__万元。

5、产品脱水系统改造,投资__万元。设备___万元,工程__万元,安装__万元。

6、矸石运输能力改造,投资__万元。其中设备__万元,工程__万元,安装__万元。

四、相关环境设施

洗煤厂电力资源充足,有原煤配电室、高压配电室和两个低压配电室,完全可以满足改造增容的需求;外调煤源充足,年调入煤量有保证;原煤场有专用公路,新增煤场与原煤场毗邻,可利用现有煤场资源,符合环境要求。

五、预期效果与投资回收期

1、增建101回煤系统与10#煤储煤场,可提高原煤贮存和回仓能力,增加贮存能力1万吨,通过增加201原煤落地与101返回系统,形成了高硫煤分离储存、外调煤回仓的备用两功能系统,既可实现原煤分离、分储,又保证了10#高硫煤的井下正常生产和洗煤的突击入洗。另外还有力地保证了外调煤的回入,在高硫煤不多时,充分利用101系统回入外调煤。年可提高综合效益186万元。

2、原煤自动配煤系统自动配煤后,可提高入洗原煤的调质能力,原煤仓下投用安装性能较好的12台变频调速给煤机和plc自动配煤系统,三个原煤仓能够按比例配洗,并可实现外调煤与井下煤的分仓储存和合理均质配洗,消除各矿层原煤性质差异引起的精煤质量波动和产率损失,确保高硫煤的低比例配洗,可提高精煤综合产率0、7%,年可创效179、85万元。

3、精煤仓下贯通及配煤系统改造。串通六仓运输线,实现装车多仓配合,弥补品种、数量的不足,实现有效仓容的利用化,提高精煤的贮存能力和装车能力,等于扩大了仓容多建了仓,节支150万元。同时实现较均匀给煤和较准确的总量控制配煤,高硫出口煤分选配装方案能够实现,年可提高效益144万元。另外,把精煤的装车由两道装车变为一道装车,缩短了装车时间,提高了装车速度,并解决了精煤与中煤同一道装车相互污染和相互影响问题。

4、原煤仓增设破拱系统改造后可减少原煤仓蓬仓堵仓口现象,确保原煤按比例配煤的正常进行,保证了入洗量达设计430吨/时,可缩短开车时间,年可创效55万元。

5、产品脱水系统改造,跳汰精煤水分降至9——-10%,浮精水分降至28%以下,确保了精煤的入仓水分的降低,最终精煤水分<9、5%,经仓储和路途脱水产品水分可满足用户要求,大大降低了装车过程和冬季运输的困难。提高精煤的装车速度,年可减少水分销售损失78、41万元。

6、矸石运输能力改造,矸石运输能力可达146、58t/h,能适应原煤性质变化,确保小时入洗量达430t/h,全年可缩短开车时间710小时,节约费用支出53万元,年可创效17万元,

7、整个系统改造年可创效863、26万元,估算投资回收期为。

六、结论

____公司洗煤厂储装运系统技术改造,无论从生产外运需求、内外环境及资金、效益的回收来看,均是可行的。101回煤系统的改造,扩展了白龙矿井原煤组织的路子,满足了多矿层分离配洗和突击外运的洗煤要求;原煤自动配煤系统的改造,以全新的理念和简捷科学的方法实现了原煤均质化,不仅能配灰而且能配硫,比传统的配煤手段更经济、更精确、更科学;精煤仓下改造,成功地提高了精煤仓的利用率,提高了配装能力;原煤仓下破拱系统的安装大大提高了生产效率及配煤的准确性;产品脱水系统改造既降低了精煤水份又避免了水分高对装车的影响,矸石线的改造大大大提高了生产效率。总之,整个系统改造是实用的,有明显经济效果的,尤其是自动配煤系统的改造为洗煤装备的自动化、洗煤工艺数据的准确化、洗煤经济效益的化的取得开辟了一条崭新的道路

第十一篇 2024年软件可行性研究报告850字

软件可行性研究报告

一、 概述

简述项目提出的背景、技术开发状况、现有产业规模;项目产品的主要用途、性能;投资必要性和预期经济效益;本企业实施该项目的优势。

二、 技术可行性分析

1、项目的技术路线、工艺的合理性和成熟性,关键技术的先进性和效果论述。

2、产品技术性能水平与国内外同类产品的比较。

3、项目承担单位在实施本项目中的优势。

三、 项目成熟程度

1、成果的技术鉴定文件或产品性能检测报告、产品鉴定证书。

2、产品质量的稳定性,以及在价格、性能等方面被用户认可的情况等。

3、核心技术的知识产权情况。对引进技术的消化、吸收、创新和后续开发能力。

四、 市场需求情况和风险分析

1、国内市场需求规模和产品的发展前景、在国内市场的竞争优势和市场占有率。

2、国际市场状况及该产品未来增长趋势、在国际市场的竞争能力、产品替代进口或出口的可能性。

3、风险因素分析及对策。

五、 投资估算及资金筹措

1、项目投资估算

2、资金筹措方案

3、投资使用计划

六、 经济和社会效益分析

1、未来五年生产成本、销售收入估算。

2、财务分析:以动态分析为主,提供财务内部收益率、贷款偿还期、投资回收期、投资利润率和利税率、财务净现值等指标。

3、不确定性分析:主要进行盈亏平衡分析和敏感性分析,对项目的抗风险能力作出判断。

4、财务分析结论

5、社会效益分析

七、 综合实力和产业基础

1、企业员工构成(包括分工构成和学历构成)

2、企业高层管理人员或项目负责人的教育背景、科技意识、市场开拓能力和经营管理水平。

3、企业从事研究开发的人员力量、资金投入,以及企业内部管理体系等情况。

4、企业从事该产品生产的条件、产业基础(包括项目实施所需的基础设施及原材料的来源、供应渠道等)。

八、 项目实施进度计划

九、 其它

1、环境保护措施

2、劳动保护和安全

3、必要的证明材料

(1) 特殊行业许可证(如食品、农药、医药、化肥产品生产许可证及批文);通信产品入网许可证;公共安全产品生产许可证;压力容器生产许可证等。

(2) 可提供项目立项证明、高新技术企业证书、产品质量认证、环保证明;产品订货意向、合同等补充材料。

十、 结论

第十二篇 关于合作组建省绿色食品发展有限公司可行性分析报告2650字

一、概述

省绿色食品办公室与区人民政府农业产业化办公室就合作组建浙江绿色食品发展有限公司、发展绿色食品事业进行了讨论。双方认为:

1、建设省绿色食品展示展销中心(省绿色食品生产力促进中心),是构建绿色食品展示展销体系的当务之急。绿色消费是世界性的潮流。我国绿色食品产业发展形势良好。浙江是全国的资源小省,经济大省。浙江农业必须走绿色食品产业的道路,浙江完全有能力、有条件成为全国发展绿色食品的先进省份。目前,浙江绿色食品产业发展尚处于相对滞后水平,迅速构建浙江省绿色食品展示展销体系,尽快形成绿色食品消费交易中心,是浙江发展绿色食品产业、迅速达到全国领先水平的关键。这一体系应该由绿色食品展示展销中心、绿色食品生产力促进中心、绿色食品市场、绿色食品开发(或发展)有限公司四部分组成。其中,全省大部分农产品市场都以发展绿色市场为已任,开业在即的丽水市浙西南农贸城更是高举绿色市场大旗。全省开发绿色食品的企业也不断涌现,唯绿色食品展示展销中心与绿色食品生产力促进中心尚未问世。从全国而言,目前只有青岛等城市已建成绿色食品展示展销中心。

加快建设浙江省绿色食品展示展销中心(与绿色食品生产力促进中心两块牌子一个实体),将绿色食品的展示展销与绿色食品的发展培育有机结合,可迅速促进绿色食品市场的发展壮大,从而带动绿色食品生产基地的形成。可以认为,加快建设浙江省绿色食品展示展销中心(绿色食品生产力促进中心),仍是构建浙江省绿色食品展示展销体系的当务之急。

2、建设浙江省绿色食品展示展销中心(浙江省绿色食品生产力促进中心),丽水具有得天独厚的条件。从自然条件分析,丽水是国家级生态示范区,是华东乃至全国少有的“生物基因库”,是浙闽六大水系之源(瓯江、钱塘江、闽江、飞云江、灵江、交溪),是东南沿海发达地区的生态屏障。绿色生态是丽水的后发优势。从产业基础分析,丽水是沿海发达省份中的欠发达地区,是沿海发达地区与wto对接过程中产业梯级转移的ⅰ级接受地带。在这一生态环境中生产的农产品,从广义而言,均为绿色食品。以此这基础,通过若干年的努力,丽水完全可以建设成为可持续发展的,以市场为导向、现代科技为支撑,充分发挥生态优势,具有区域特色,现代化特征明显的“绿色产业集聚谷地”,各种生产要素将向绿色产业集聚,产业结构朝着绿色经济的方向调整,经济战略重点向绿色经济倾斜。在培育绿色食品产业的过程中,势必会带动绿色市场的形成,促进生态旅游业等相关的绿色产业的形成与发展。

二、浙江省绿色食品发展有限公司框架

1、公司体制:双方决定共同发起并吸收志同道合者参加,组建一家股份制的“浙江省绿色食品发展有限责任公司”,承担建设浙江省绿色食品展示展销中心(浙江省绿色食品生产力促进中心)的重任,推动绿色食品事业的发展。

2、注册资本:本公司注册资本300万元人民币,林方筹措200万元,陈方筹措100万元人民币。

3、驻地管理:本公司驻地:浙江省丽水市。归口莲都区管理。

4、决策经营:本公司按《公司法》实行规范管理,决策与经营分离。由投资各方选举的董事组成董事会,组成决策层。由经营者组成经理层。林方出任董事长,陈方出任总经理

三、主要业务

1、主要业务。本公司以农业产业化经营的思路,依托绿色食品市场,集绿色食品生产、加工、销售为一体、集绿色食品科研、试验、推广为一体。主营业务:绿色食品基地开发、绿色食品配送、绿色食品展示展销、绿色食品网站建设。兼营业务:绿色农业观光旅游。

2、经营目标。立足丽水,开拓沪杭。以丽水市莲都区为中心,建立浙江省绿色食品生产销售中心、绿色食品生产力发展中心和山水旅游基地;以上海杭州为中心,建立丽水方稳定的绿色农产品销售市场和稳定的观光农业旅游客源网络。对促进丽水市莲都区农业经济的发展,提高丽水市莲都区农业产业化经营水平,增加丽水市莲都区农民收入,扩大丽水市莲都区在上海的知名度和市场占有率,促进上海、丽水两地餐饮业、旅游业的发展,都将会发生重要作用。

实现这一经营目标,本公司也可获得应有的利润,成为莲都区仍丽水市最大的农业龙头企业,并争取成为浙江省农业产业化“重点农业龙头企业”之一。

四、实施步骤:

第一步:XX年组建公司及所属机构,开展基地开发业务、展示展销业务、网站经营业务。

第二步:XX年,实施“一重二侧”战术。一重点:按陈方与上海方有关合作意向者经营的餐饮业的经营额1.5亿元的30%为基础,并努力开拓上海的其它“餐桌市场”,提出所需绿色农产品的订单,在丽水市莲都区为主组织生产配送。第一年销售额确保XX万元,争取3000万以上。二侧:一是积极开拓上海-丽水的旅游观光农业业务,争取实现零的突破;二是积极开拓杭温丽“餐桌市场”,争取实现零的突破。

第三步:在第二步运转成功的基础上,重点扩大杭州市场,精心策划,逐步扩大市场占有率;三年之内销售额达到1亿元。

第四步:努力开拓市场,争取在三至五年内实现销售额达到2亿元以上。

第五步:在沪杭甬温锡等大城市建立分公司,实现销售额达到3-5亿元。

五、财务预算(略)

六、可行性分析

可行性分析之一:充分利用产销差价。通过观察分析,我们认识到,农产品产地收购价与销区市场批发价之间,普遍存在1:1:5到1:2的 价格差。也就是说,从产地收购到市场批发,一般农产品价格增长50%-100%,这就是中间环节虽然有5-6道但仍可获取高额流通利润的原因(其中包含部分不合理因素造成的高额利润)。本公司就是要将中间环节减少到最简,获取中间合理的高额流通利润。这是我们将配送确定为本公司主要业务的根据。为了保证实现毛利润40%,本公司产品的定价必须以上海市场批发价为基础。

可行性分析之二:绿色品牌。产销地之间的价格差,许多有识之士早已认识并有行动,如建立基地,建立配送中心等。但真正成功者并不太多。重要原因之一就是操作者往往急功近利,用最低廉的价格将产区最低劣的产品推销给消费者。本公司就是要打响绿色品牌,用绿色农产品来开拓上海的“绿色餐桌市场”,从而进入“绿色良性循环”系统。因此,组建浙江省绿色食品展示展销中心、生产力促进中心、主办浙江省绿色食品网站都是极好的商机。

可行性分析之三:订单农业。运用产销差价规律,打好绿色品牌,还要加上订单农业,三者结合才能成功。订单农业是本公司的精华之作,也是运用产销差价规律,打好绿色品牌能否成功的关键环节。通过开拓市场获取订单,根据订单来组织生产,组织货源,这就是本公司的运作方式,定方式通过订单,一头连接绿色农产品的初始生产者,一头连接终端消费者,本公司的市场风险可控制在最低程度。

可行性报告应该怎么写十二篇

第1章 项目总论总论作为可行性研究报告的首章,要综合叙述研究报告中各章节的主要问题和研究结论,并对项目的可行与否提出最终建议,为可行性研究的审批提供方便。总论章可根据项目的具体条件,参照下列内容编写。项目背景§1.1.1 项目名称企业或工程的全称,应和项目建议书所列的名称一致。§1.1.2 项目承办单位承办单位系指负责项目筹建工作的单位,应注明单位的全称和总负责人。§1.1.3 项目主管部门注明项目所属的主管部门。或所属集团、公司的名称。中外合资项目应注明投资各方所属部门。集团或公司的名称、地址及法人代表
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