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审计岗位职责范本(十二篇)

发布时间:2024-01-02 08:48:02 查看人数:51

审计岗位职责范本

第1篇 审计岗位职责范本

审计岗位职责,根据《审计法》的有关规定,审计机关对下列事项进行审计监督:

1、对本级各部门(含直属单位)和下级政府预算的执行情况和决算,以及预算外资金的管理和使用情况,进行审计监督。

2、地方各级审计机关分别在本级行政首长和上一级审计机关的领导下,对本级预算执行情况进行审计监督,向本级人民政府和上一级审计机关提出审计结果报告。

3、对国有金融机构的资产、负债、损益,进行审计监督。

4、对国家事业组织的财务收支,进行审计监督。

5、对国有企业的资产、负债、损益,进行审计监督。

6、对与国计民生有重大关系、接受财政补贴较多或亏损数额较大的国有企业和国有资产占控股地位或主导地位的企业的资产、负债、损益,进行审计监督。

7、对国家建设项目预算的执行情况和决算,进行审计监督。

8、对政府部门管理的和社会团体受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支,进行审计

监督。

9、对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支,进行审计监督。

10、对其他法律、行政法规规定应当由审计机关进行审计的事项,依照《审计法》和有关法律、行政法规的规定进行审计监督。

11、对与国家财政收支有关的特定事项,向有关地方、部门、单位进行专项审计调查,并向本级人民政府和上一级审计机关报告审

计调查结果。

12、对各部门、国有金融机构和企业事业组织的内部审计,进行业务指导和监督。

13、对社会审计机构的业务质量,依照有关法律和国务院的规定进行监督。

14、承办本级人民政府和上级审计机关交办的其他事项。

15、此外,根据国家有关规定,审计机关还负责对县级以下的党政领导干部、国有企业及国有控股企业领导人员进行任期经济责任审计。

第2篇 基建审计员岗位职责

基建审计员

岗位职责:

1、在基建审计主管的要求下,审核或独立编制各项基建(含设备采购)的预算、决算(含询价);

2、对各项基建(含设备采购、装潢)的质量、进度、安全进行现场监督;

3、对重要基建项目的付款进度及额度签署初步意见;

4、对各基建(含设备采购)项目的竣工参与验收并收集督促完善相关图纸及结算(决算)资料;

5、对基建档案、财务审计档案分类归档、保管。

任职资格:

1、大专以上学历,熟练使用广联达软件(编制工程量清单及造价)、cad制图软件(看图算量);

2、有三年以上相关工作经历,熟悉基建预算各相关专业(土建、安装)知识及定额标准;

3、熟悉古建和装修优先;有资料员证书、预算员证书优先;

4、有c1驾驶证,能熟练驾驶车辆;

5、能适应经常性出差;

6、薪资面议.

第3篇 信息化审计岗位职责

专业要求:计算机或财会审计

负责对客户进行技术服务,提供每天8小时在线服务和电话服务。应聘要求:思维敏捷、思路清晰、善于表达或者化解争议、熟悉计算机应用、熟悉财务软件、精通各类常见数据库。

工作内容:

1、负责解答用户提出的软件操作问题;

2、结合理论知识和软件应用技能,为用户提供解决方案;

3、对技术问题进行标准化处理,按时整理知识库并形成方案集锦;

第4篇 安装审计岗位职责

工程安装审计师 1、给排水、电气、建筑工程、暖通工程等相关专业本科及以上学历;

2、5年以上建筑施工企业项目管理经验;

3、精通工程管理相关知识;熟悉建筑行业相关政策、法规及规范;具有丰富的过程管理现场经验,熟悉施工流程,具有扎实的工程专业知识;有安装资料的整理归档经验。

4、具有较高的职业操守(红线);具有良好的沟通能力,组织协调能力,较强的责任心。

1、给排水、电气、建筑工程、暖通工程等相关专业本科及以上学历;

2、5年以上建筑施工企业项目管理经验;

3、精通工程管理相关知识;熟悉建筑行业相关政策、法规及规范;具有丰富的过程管理现场经验,熟悉施工流程,具有扎实的工程专业知识;有安装资料的整理归档经验。

4、具有较高的职业操守(红线);具有良好的沟通能力,组织协调能力,较强的责任心。

第5篇 财会审计岗位职责

管培生(财会/审计/税务) 中国天楹 中国天楹股份有限公司,中国天楹,天楹 1、财务、会计、审计、税务、造价等相关专业;

2、英语口语流利者优先。

第6篇 it审计岗位职责

it审计 德勤 德勤企业咨询(上海)有限公司深圳分公司,德勤 工作范围及职责:

•协助客户设计政策和程序及信息技术解决方案以改进企业财务会计及管理报告流程体系

•评估客户公司的财务会计及管理报告相关流程控制,并为客户提供系统可靠性、数据真实性及内部控制有效性方面的建议

•负责进行信息系统风险分析及审计,诊断人员、程序和技术上的问题,并提出解决方案

•协助明确,评估和解决项目中出现的问题

•参与具体的项目工作与编制工作底稿,如访谈、纪要、资料收集、数据分析等;

•为其他审计咨询服务邻域提供适当的支持

应聘资格要求:

•计算机、信息系统、会计及相关专业大学及以上学历:

应聘高级经理:需要八年及以上相关工作经验;

应聘经理:需要5年及以上相关工作经验;

应聘高级审计员/审计员:需要1-4年相关工作经验(高级审计员必须具备4年以上相关工作经验)

•持有中国注册会计师(cicpa),国际注册内部审计师(cia)、国际信息系统审计师(cisa)、信息系统安全认证(cissp)、资质者为佳但非必需

•具备sap、oracle、用友、金蝶或相关erp系统知识者为佳

•很强的分析能力,勤勉敬业,致力于向客户提供卓越服务

•很强的磋商和沟通技巧,自我激励,具备良好的团队合作精神,抗压能力强

•成熟,积极主动,勤勉敬业

•优秀的中英文口语和书面表达能力,包括专业技术和业务写作技巧,文档归整和演讲技能

•愿意出差

第7篇 高级审计员岗位职责

高级审计员 海之信 上海海之信厚德会计师事务所有限公司,海之信,海之信 (1)本科以上学历(含本科),从事审计及审计相关工作4年以上(含4年),在会计师事务所负责项目组审计工作2年以上(含2年),能够较好承担内控复核的职责(承担第一级复核的职责);

(2)具有比较全面的专业工作能力,了解相关法律和法规,如:了解审计准则、会计准则,税法、外汇管理的政策和法规等,能够将审计、会计、税务、外汇等政策和法规运用于实际工作中;能够在向客户提供优质和高效服务的前提下,认真贯彻本所的执业规范;

(3)能够在各种场合主动宣传公司的优势和特点、能够较好的满足客户各种合理需求、既能够开拓潜在客户,也能够服务好现有客户;

(4)有一定的团队管理经验,能够按照公司的价值观和文化理念,管理好所辖团队(如:项目组),能够对所辖团队提供各类专业指导;

(5)具有英语或日语听、读、写的能力,能够运用外语与客户进行正常的业务交流和沟通;

(6)具有一定的商务文件写作能力,能够在本专业领域内,书面回复客户一些简单的咨询问题,能够起草或复核各类较为简单的报告(如:审计报告、尽职调查报告、管理建议书);

(7)有良好的工作习惯,能够熟练运用各类办公软件;

(8)阳光、有活力和激情、品行优良、勤奋踏实、工作细致、爱学习、爱专研、有较强的工作责任心、有良好的工作和学习习惯、能够承受较大的工作压力;

(9)具有敬业精神,能够积极稳妥推动各项工作任务的完成;

(10)具有团队合作精神,能够在日常的工作中,对团队成员提供持续的技术支持和帮助;

(11)具有注册会计师(cpa)或其它相关资格证书(如:cta、acca、司法职业资格证书)者优先考虑;

(12)具有外资会计师事务所工作经验者优先考虑。

第8篇 审计监察室岗位职责

1.审计监察室与董事会审计委员会办公室合署办公,负责对本公司的资产、负债、损益及其经营活动进行审计。

2.对本公司的重大资金运作情况进行审计。

3.对本公司内部控制制度的健全、合理性、有效性进行审计、评价。

4.对各分公司负责人任期经济责任书进行审计。

5.对本公司的建设项目竣工决算和工程预结算情况进行审计。

6.对本公司的境外机构和全资、合资企业或合作项目的合同执行、资金运作及效益情况进行审计。

7.负责内部审计或外部审计之间的沟通。

8.负责董事会审计委员会的日常工作联络和会议组织等工作。

9.办理本公司主要行政负责人或董事会安排及有关部门委托的其他审计事项。

第9篇 安全审计岗位职责任职要求

安全审计岗位职责

岗位职责:

1、组织开展内控测评工作,深入了解各层面业务操作流程,客观公正地对各部门内部控制的健全性及执行的有效性作出评价,识别关键控制点和风险领域,并提出可行性建议;

2、完善各类业务制度,提高流程效率,与公司内部其他团队紧密合作,组织推进公司内审流程的建立与完善,促进现有业务流程的优化工作;

3、通过对产品研发、项目管理、it运维、信息安全审计和风险控制的管理,有效管理风险,提高公司的风险控制水平;

4、针对公司日常工作显现出的薄弱环节及管理漏洞组织开展专项测评,查缺补漏,优化内部管理环境;

5、负责沟通审计检查结果,并及时跟踪各项整改的执行;

二、任职要求:

1、it或审计相关专业,本科及以上学历;

2、了解产品开发、研发流程,并有相关的项目经验;

3、熟悉审计相关的国内外法律、法规、标准;

4、具有3-5年企业内部审计经验;

5、责任心强,具有较强的沟通协调能力,具有较高的快速学习能力。

安全审计岗位

第10篇 中级审计师岗位职责

岗位职责:

1、编制和执行项目审计方案,优化、完善和具体执行审计工作程序;

2、编制审计工作底稿,协同项目小组收集、分析审计事项有关的审计证据;

3、协同项目小组总结审计发现,并与被审计事项或单位进行充分的沟通、交流,获得有效的审计意见反馈材料;

4、完善财务稽核、审计等内部控制,并监督检查其执行情况;及时发现被审计公司潜在问题和风险,提出改进意见;

5、负责审计项目投标的标书技术部分制作;

6、做好审计资料的整理归档。

岗位要求:

1、熟悉国家财经法律、法规,掌握财会税收政策及审计程序 ;

2、本科及以上学历,财务或审计专业优先;

3、年龄28-40岁左右,有3年以上大型集团财务或内审工作经历,有事务所工作经验更佳;

4、沟通能力强,合作意识强,务实肯干,有较强的事业心和责任感;

5、吃苦耐劳、适应加班出差,能胜任较大强度及压力的工作(必须具备)。

第11篇 大学审计处岗位职责范例

大学审计处岗位职责

◆处长岗位职责

1、认真学习贯彻党和国家的各项方针政策及法律法规,负责、主持审计处的全面工作,在校长及分管领导的直接领导下依法实施审计工作;

2、负责组织制定学校审计工作的有关规章制度,并对学校所属单位内控制度的健全和有效性提出意见及建议;

3、负责组织制定审计处的工作计划、工作管理制度、审计程序及其他主要文件;

4、负责安排审计项目,审定审计方案及检查审计方案实施情况;

5、依照授权参加学校有关财务预算、决算及重大财务收支的决策,监督基建项目招投标及大宗物资采购招标工作的程序和效果,参加相关的监督工作;

6、负责学校经济责任审计和专项审计,对审计工作中重要事项及时向学校领导汇报或提出建议;

7、定期对全处工作进行总结,定期向分管领导汇报审计处的工作;

8、完成校领导交办的其他事项。

◆副处长岗位职责

1、认真学习党和国家各项方针、政策及法律法规,协助处长做好处内各项日常管理工作,按照分工职责范围,积极完成各项工作任务,对处长负责;

2、协助处长拟定工作计划,检查督促落实,总结工作,草拟有关文件、报告和规章制度;

3、协助处长组织本单位人员的政治与业务学习,提高政治业务素质和工作能力;

4、协助处长组织实施审计项目,正确执行审计、会计法规和各项财务会计制度,坚持原则,认真搞好审计监督和检查工作;

5、完成校领导及处长交办的其他任务。

◆主任科员岗位职责

1、认真学习党和国家各项方针、政策及法律法规,积极协助处长做好各项审计工作;

2、协助处长做好与被审单位业务联系,依法依规,及时解决审计过程中出现的问题;

3、协助处长按照审计工作计划,实施工程项目审计,做好现场勘察、隐蔽工程记录,使工程材料、设备、招投标及其相关资料的真实性、合法性、完整性,认真做好工程竣工结算审计工作;

4、协助处长做好经济责任审计的组织工作,积极参与审计目标、审计范围、审计重点和技术方法的研究,按审计程序认真完成审计方案设计、调查,评价报告撰写工作;

5、完成处长交办的其它任务。

◆秘书岗位职责

1、认真学习党和国家的各项方针、政策和法律法规,做好保密工作;协助处长做好审计工作总结、计划、函件等文字工作;

2、协助处长按照审计工作计划,实施工程项目审计,做好现场勘察、隐蔽工程记录,使工程材料、设备、招投标及其相关资料的真实性、合法性、完整性,认真做好工程竣工结算审计工作;

3、协助处长做好经济责任审计的组织工作,积极参与审计目标、审计范围、审计重点和技术方法的研究,按审计程序认真完成审计方案设计、调查,评价报告撰写工作;

4、负责处理处内日常行政事务工作;

5、负责审计资料的验收、分类、移交审计、归档工作;负责汇总上报各种报表;

6、完成处长交办的其他工作。

◆副主任科员岗位职责

1、认真学习党和国家的各项方针、政策和法律法规,协助做好处内日常行政事务工作;

2、协助实施工程项目审计,做好现场勘察、隐蔽工程记录,使工程材料、设备、招投标及其相关资料的真实性、合法性、完整性,认真做好工程竣工结算审计工作;

3、协助做好经济责任审计的组织工作,积极参与审计目标、审计范围、审计重点和技术方法的研究,按审计程序认真完成审计方案设计、调查,评价报告撰写工作;

4、起草工程审计意见书,做好审计费结算工作、年度工程维修项目登记汇总等工作;

5、做好审计处网页更新、维护工作;

6、积极完成处长交办的其它任务。

第12篇 审计岗位岗位职责

审计岗位 对集团以及各个子公司相关业务的操作进行监控;

对集团各类业务进行数据统计分析,识别各类风险;

对稽核项目专项检查提供支持。

要求全日制硕士以及以上学历,熟练使用sas

互联网医疗行业,it审计等 对集团以及各个子公司相关业务的操作进行监控;

对集团各类业务进行数据统计分析,识别各类风险;

对稽核项目专项检查提供支持。

要求全日制硕士以及以上学历,熟练使用sas

互联网医疗行业,it审计等

审计岗位职责范本(十二篇)

审计岗位职责,根据《审计法》的有关规定,审计机关对下列事项进行审计监督:1、对本级各部门(含直属单位)和下级政府预算的执行情况和决算,以及预算外资金的管理和使用情况,进
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