能动厂生产物资管理制度
能动厂生产物资管理制度
1. 通用规定
1.1 能动厂生产物资的存放库房分为集中库、现场库、化验室药品库三类。
1.2 现场库用于存放大宗原材料和大型设备、备件。
1.3 集中库用于存放一般材料、工具、备件和小型设备。
1.4 化验室药品库由化验室主管负责管理,厂材料员监管,化验室需建立库房管理制度。
1.5每月10日对化验室药品库、现场库进行一次盘点,盘点由厂材料员组织,各现场库相关负责人参加,厂材料员负责将盘点情况通报到全厂。
1.6 每季度第一周对集中库进行一次盘点,盘点由能动厂组织,相关单位派人参加。
1.7厂材料员负责集中库现场定置管理、卫生清扫,各现场库的定置管理与卫生清扫由各产权车间负责,化验室药品库房由化验室负责。
1.8未经材料员同意严禁随意进出库房。
1.9厂材料员应定期检查库房消防设施,做好仓库安全保卫工作,确保仓库和物
资的安全。
2.物资计划申报规定
2.1 每月(或按设备部要求)申报一次材料、工具、备件需求计划。
2.2各车间按时填写《设备、备件及材料需用计划表》交厂材料员汇总,报厂长审核签字后依次报给设备能源部、设备副总、总经理审核,材料计划交采购部签收后复印一份底稿备案。
2.3 材料员负责跟踪采购人员物资计划的采购与到货情况,到货后及时组织技术人员验收和入库。
3.物资入库管理规定
3.1所有物资的到货验收与入库由厂材料员负责,相关专业人员配合,物资入库后需当天内更新台帐。
3.2物资到货后根据《设备、备件及材料需用计划表》进行到货验收,如发现入库品种、规格、数量与《设备、备件及材料需要计划表》不符,厂材料员有权拒收该货物,且应立即通知申请人及上报上级主管领导请示处理。
3.3入库验收应包括质量证明资料、外观检查、规格型号确认、材质核对、数量核对,经核对无误后方能验收入库。
3.4 随物资附带的相关文件由厂材料员负责收集,收货完成后统一移交给申报人。
3.5入库的物资,厂材料员必须按产品分类,按规格堆码整齐。
4.物资出库、领用管理规定
4.1厂材料员分别建立《现场库管理台帐》和《集中库物资出入库台帐》,对物资的出入库及库存情况进行登记和管理。
4.2现场库物资的领用及库存情况由岗位人员在交接班记录上做记录,涉及到化学药品的,需单独建立《化学药品出、入库及使用台帐》。现场库物资的情况每周由各产权车间站长(白班班长)将上周出、入库、使用情况报厂材料员处登记。
4.3非本岗位人员因生产需要需领取现场库物资的,需填写《物资领用申请单》,经逐级审批后方能发放,发放后需在交接班或相关台帐上做好记录。
4.4集中库物资的出、入库与领用由材料员负责发放和记录,物资领用需填写《物
资领用申请单》,经逐级审批后方能发放。
4.5集中库物资领用时,由厂材料员和领用人共同对其外观、质量、规格型号、材质、数量逐项进行确认,核实无误在《集中库物资出入库台帐》上签字确认。
4.6 领用以旧换新物资,在递交《物资领用申请单》的同时需将旧物资交到厂材料员处。
4.7各车间单独申报的物资也必须按规定先入库登记后再出库。
附表一现场库管理台帐
附表二集中库物资出入库台帐
附表三化学药品出、入库及使用台帐
附表四物资领用申请单
编号****.***
现场库管理台帐
qj/mdjl(t)909―2013
序号名称规格入库量出库量剩余量
集中库物资出入库台账
qj/mdjl(t)910―2013
序号日期入库量出库量库存量出、入库人员领用备注
化学药品出、入库及使用台帐
qj/mdjl(t)911―2013
序号日期入库量出库、使用库存量操作用途备注
能动厂物资领用申请单
qj/mdjl(t)912―2013
申请部门:申请日期:年月日
序号品名规格数量用途领用人:车间主任:审核:批准: