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第1篇财务内控岗位职责 第2篇财务内控审计岗位职责
第1篇 财务内控岗位职责
财务内控 雪榕生物 上海雪榕生物科技股份有限公司,上海雪榕,雪榕生物,雪榕生物科技,雪榕 1.进行例行内部审计,以协助管理层管控重大风险,提高经营效率;
2.草拟内部审计报告并且追踪后续内控效率改善方案;
3.进行风险和内控管理机制评估,与管理层交流重大外部风险讯息,内控改善和管理建设;
4.对提出的改善建议或专案,执行后续改善情况追踪,对举报讯息进行调查。
5.配合完整财务公告的相关工作(上市公司信息披露)。
岗位要求:
1.全日制大学本科含以上学历,审计,财会,管理相关专业;
2.英语四级及以上;
3.熟悉ms office和sap;
4.能适应全国范围出差。
公司提供住宿、一日三餐
公交路线:奉贤6路广丰路望园路站、奉贤11路望园路高丰路站,下车后步行1公里至汇丰西路高丰路交叉口
班车路线:南桥方向古华山庄站点、环城东路站点,莘庄方向莘庄地铁南广场站点
第2篇 财务内控审计岗位职责
岗位职责:
(一)、内控管理体系的建设
1、负责组织制定集团内控管理体系、制度和相关流程;
2、负责组织集团下属企业制定相应的内控管理体系、制度和流程。
3、根据集团发展状况,负责组织对内控管理体系的完善工作。
(二)、管理制度与流程的建立和完善
1、就集团规章制度及流程建设,组织制定年度工作计划,跟踪、督促有关部门按时完成工作任务;
2、负责指导下属企业规章制度及流程建设工作,督促下属企业严格执行司规章制度;
3、不断完善规章制度及流程管理体系,提高公司制度化管理水平。
(三)、内部风险评估和监控;设计控制活动,预防和规避相关风险
1、根据内控管理体系的要求,组织对集团关键风险控制点进行梳理,设定目标,评估风险,协作制定避险、降险相关的解决方案,并对内控执行情况进行监督和检查。
2、协助集团下属企业制定内控和风险管理体系,对集团下属企业的内控和风险管理体系进行评估与审核;
3、对集团下属企业内控和风险控制目标进行监控,做出必要的修订,不断完善下属企业的内控和风险管理体系。
4、识别风险控制点,设计控制活动,预防和规避相关风险。
5、参与企业文化建设,了解企业战略以及各职能体系化管理制度,打造控制环境。
6、确定相应的控制措施、设计适用的工具表单等。
(四)、评价和培训
1、编制内部控制重大风险和重要风险评定标准以及内部控制评价办法;
2、定期评价内部控制设计和运行的有效性和适用性,提出改进意见,并组织整改;
3、协助部门负责人向公司各部门培训和宣传内控相关知识;
岗位要求:
1.本科以上学历,会计、经济、管理等财经相关专业;
2.熟悉coso《内部控制-整合框架》体系,以及中国的《企业内部控制基本规范》及配套指导;
3.具有风险识别、风控点梳理的实战经验,熟练掌握风险评估的方法与技术;拥有梳理内部流程、设计工具表单、编写内控制度的经验;
4. 要求懂双语,中文和英文,或柬文和英文,会柬、中、英三种语言者优先。
5.拥有cics或cia等相关证书者优先;
6. 遵守职业道德,为人正直,原则性强;勤奋努力,踏实肯干,能够承担较大的工作压力,愿意挑战自己;
7.年龄不限,男女不限。