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第1篇公司内部财务岗位职责 第2篇公司内部财务审计岗位职责
第1篇 公司内部财务岗位职责
职位描述:
1、公司外帐的核对,内帐流水的登统计和财务报销审核;
2、编制每月绩效核算和人员考勤、工资核发;
3、办公用品采购领用、名片制作,办公室环境管理;
4、负责部门合同管理和归档;
5、接受异地总公司财务总监的工作指导和委派;
6、负责公司与税务、工商、社保等部门的对接;
7、其他领导交代的工作任务。
任职资格:
1、年龄25-35周岁,专科以上学历;
2、一年及以上工作经验,工商管理、财务会计等相关专业;
3、具备良好运营分析与数据采集经验;
4、具有良好的沟通和表达能力;
5、具有良好的项目计划和时间管理能力、逻辑思维能力;
6、具有良好的团队工作意识和不断进取的工作态度及较强的抗压能力;
7、有办公室工作经验或平面设计基础者优先。
第2篇 公司内部财务审计岗位职责
公司内部财务审计岗位职责(五)
1、负责审查公司各项财务制度的落实情况;
2、负责审查监督内部财务控制制度的健全性,有效性;
3、负责审查企业资金受控情况;
4、负责内部财务审计,审查财务收支项目的合法合规性和记帐的完整性;
5、负责审查费用开支,报销单据,各项付款是否签字手续齐全,符合要求;
6、负责审查发票,凭证,帐册,报表是否符企业财务制度要求;
7、负责保密公司经济信息,按规定使用所获取的财务资料.
8、协助强化财务管理与控制,提出改进建议.
9、完成领导交办的其他任务.