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内审经理岗位职责(5篇范文)

发布时间:2024-11-29 查看人数:59

内审经理岗位职责

第1篇 内审经理岗位职责

风险控制部副总经理 (内审、内控方向) 北京市农业投资有限公司 北京市农业投资有限公司 负责起草、拟定内部审计制度;

负责统筹系统内部审计事项,包括内部审计事项的安排与计划,内部审计台账的设计、建立与监督执行;

负责内部审计计划、审计方案、审计报告的编写;

负责组织并实施具体的内部审计项目(主要是经济责任审计、内控自评价、投资后评价以及其他专项审计等);

负责内部审计整改事项的监督与管理;

负责与外部审计机构的具体沟通与联系;

负责组织系统内部审计技能与知识培训;

负责内部审计档案的整理与保管;

负责向上级单位报送相关审计文件以及与下级审计部门的沟通联系

第2篇 内审经理岗位职责职位要求

岗位职责:

1、熟悉企业会计、审计准则及财务、税务法律法规;

2、熟悉审计专业知识和内部审计的整个流程,能够独立编写审计方案、实施审计程序、编制审计工作底稿和审计报告;

3、具有丰富的会计账务处理和财务分析知识和经验,对数据敏感;参与公司各类型审计工作,并提出专业的审计整改意见,并跟踪审计整改意见的执行情况;

4、具有文控管理经验,对数据、资料等信息的整理、分类、鉴定、保管、统计、分析等能力强;熟练使用办公软件;

5、领导交办的其他审计事项。

职位要求:

1、审计、会计或相关专业大学本科以上学历;

2、3年或以上会计师事务所、上市公司或大型企业内审经验,cia/中级审计师优先;

3、专业基础扎实、有较强的逻辑数理思考和观察分析能力,综合分析能力和文字及口头表达能力;

4、勤勉好学,团队协作意识强,责任心及自主性强,可承受压力,为人正直,并具备良好的职业道德专业素质;

5、能吃苦耐劳。

岗位要求:

学历要求:大专

语言要求:不限

年龄要求:不限

工作年限:3-5年

第3篇 财务内审经理岗位职责

财务经理 内审主管 一、岗位职责:

1、 组织制定财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行;

2、 负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报告;

3、 负责公司全面的资金调配和税收的筹划;

4、 组织领导编制公司财务计划、审查财务计划;

5、 组织考核、分析公司经营成果并定期或不定期向公司领导汇报并提出可行的建议和措施;

6、负责公司及下属各分、子公司的财务管控。

二、任职资格:

1、 财会类相关专业,大学本科及以上学历,会计师职称或注册会计师资格;

2、 5年以上财务管理相关工作经验,3年以上同类岗位工作经验;

3、 熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度,熟练的财务软件、办公软件操作能力;

4、 有较好的沟通能力,计划执行能力、组织协调能力,工作细致踏实认真,有较强的抗压能力和独立工作能力;

5、 有良好的职业道德,保守企业秘密。

一、岗位职责:

1、 组织制定财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行;

2、 负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报告;

3、 负责公司全面的资金调配和税收的筹划;

4、 组织领导编制公司财务计划、审查财务计划;

5、 组织考核、分析公司经营成果并定期或不定期向公司领导汇报并提出可行的建议和措施;

6、负责公司及下属各分、子公司的财务管控。

第4篇 内控内审经理-it方向岗位职责要求

岗位职责:

1、了解公司业务流程及系统管理情况,评审相关it制度流程文档,弥补现有流程风险和漏洞,参与新流程制定和修改;

2、识别公司it系统管理风险点,独立组织资源制定计划并带领团队实施it审计项目,就审计发现提出改进建议;

3、根据it内控合规要求,编制it风险内控文档(itelc、itgc、itac和euc)并执行相关控制测试,落实控制缺陷整改;

4、与业务部门紧密合作,组织或推进多部门合作的内控流程建设的规范及优化,强化信息安全管理建设,提供it内控咨询和培训服务;

5、 完成上级交付的其他工作。

岗位要求:

1、计算机、信息管理、审计或相关专业本科及以上学历;

2、5年及以上it内控审计相关工作经验,有互联网金融企业、美国上市企业内审或内控合规(sox)经验者优先;

3、有cisa、cism、cissp或cia资格证书优先;

4、熟悉iso27001、itil、cobit等标准,了解oracle ebs、linux、mysql、hive/hadoop、impala等软件者优先;

5、诚信正直,工作认真细心,责任心强,坚持原则,严格按照流程规定进行监督管理;

6、良好的沟通能力、执行力和团队合作精神,能够承受压力,独立完成项目工作。

第5篇 内审部经理岗位职责

风险控制部副总经理 (内审、内控方向) 北京市农业投资有限公司 北京市农业投资有限公司 负责起草、拟定内部审计制度;

负责统筹系统内部审计事项,包括内部审计事项的安排与计划,内部审计台账的设计、建立与监督执行;

负责内部审计计划、审计方案、审计报告的编写;

负责组织并实施具体的内部审计项目(主要是经济责任审计、内控自评价、投资后评价以及其他专项审计等);

负责内部审计整改事项的监督与管理;

负责与外部审计机构的具体沟通与联系;

负责组织系统内部审计技能与知识培训;

负责内部审计档案的整理与保管;

负责向上级单位报送相关审计文件以及与下级审计部门的沟通联系

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