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审计经理岗位职责、任职条件以及应具备的条件(十二篇)

发布时间:2024-11-29 查看人数:14

审计经理岗位职责、任职条件以及应具备的条件

第1篇 审计经理岗位职责、任职条件以及应具备的条件

审计经理含义

审计经理,负责监督企业经济活动和管理流程,及时发现在企业经济活动中的资金使用、业务流程等过程中的漏洞,通过开展独立、客观、公正的审计,运用系统规范的方法监督企业风险控制和管理,为企业提供预警服务,避免造成损失。

审计经理岗位职责

审计经理是审计队伍的队长,岗位职责如下:

1.按照国家有关法律法规、审计法规、公司财会审计制度拟定公司审计实施细则;

2.负责审计数据的准确性;

3.制定公司年度审计工作计划,并报领导审批,待领导批准后,负责年纪审计工作计划的具体实施;

4.对财务收支、经营活动进行审计;

5.对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计监督;

6.建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,对公司资金使用及管理流程采取预警措施;

7.对公司重大经济活动、项目等进行审计监督;

8.对企业中层以上人员及特殊管理岗位人员任期内、离任经济责任进行审计;

9.与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系;

10.组织专项审计,对重大经济项目或者根据领导安排进行审计。

审计经理应具备的能力

1.具有组织领导能力;

2.综合协调能力;

3.改革创新能力;

4.敏锐的洞察力及预见力;

5.勇于承担责任;

6.严于律己,善于决策。

审计经理任职资格

1.财务、会计、审计或相关专业本科及以上学历;具有审计师、会计师以上职称;

2.具有5年以上审计工作经验,熟悉审计、财务、会计工作;

3.具有较高的专业知识,熟悉国家审计相关法规、程序和方法;

4.具有一定的领导组织管理能力;能团结队伍;

5.具有敬业精神和良好的职业道德操守。

审计经理职业发展

审计经理的发展方向是审计总监,审计经理在日常工作中要注意学习和观察,成为审计总监需要学会如何建立审计领导班子,如何管理领导班子。扎实的专业知识、丰富的经验和具有全局观是走向成功必不可少的基石。 审计经理属于中高端人才,企业招聘可以与猎头网合作,快速精准的帮你找到合适的人才。

第2篇 财务审计经理岗位职责职位要求

岗位职责:

1、参与制定财务审计制度及流程;

2、根据公司财务工作安排,每季度项目公司财务进行现场内审;

3、撰写审计报告,汇总分析审计调查结果,对重点问题,提出优化建议并

追踪整改落实情况;

4、对各类审计数据、记录、报告及时进行整理、归档。

任职资格:1、财会、审计相关专业本科及以上学历,至少5年以上相关工作经验; 2、至少中级会计师职称及以上,注册会计师、注册税务师、注册内审师优先; 3、有内审或外审实务经验,能独立带队实施审计项目; 4、熟悉财会、监察、审计、法律知识具备良好的数理逻辑思维能力,较强 的财务分析能力。

岗位要求:

学历要求:本科

语言要求:不限

年龄要求:不限

工作年限:1-3年

第3篇 审计高级项目经理岗位职责职位要求

岗位职责:

1、具备相当深度和广度的专业知识,指导、监督项目经理的工作;

2、编制完整的项目工作计划,为合伙人提供合理化建议;

3、作为大中型项目负责人,组织实施对项目的审计工作;

4、出具审计业务报告和其他鉴证业务报告;

5、领导交办的其他工作。

职位要求:

1、大学本科及以上学历,具有注册会计师执业资格;

2、精通现行企业财务会计、审计、税法等相关专业知识和政策;

3、大中型事务所5年以上从业经验,3年以上独立带队执行大中型项目工作经历;

4、具有一定的项目计划、组织、监督经验及团队建设能力;

5、热爱注册会计师行业,身体健康,适应出差,能胜任长期高强度的工作。

岗位要求:

学历要求:本科

语言要求:不限

年龄要求:不限

工作年限:3-5年

第4篇 审计项目经理岗位职责职位要求

岗位职责:

1、制定合理的项目工作计划;

2、与客户进行良好的沟通,维护客户关系;;

3、监督、指导、检查助理人员工作情况,保证项目的顺利实施;

4、担任项目负责人,负责协调项目执行中的相关工作;

5、独立完成审计业务报告和其他鉴证业务报告;

职位要求:

1、具有注册会计师执业资格;专科及以上学历;

2、三年及以上会计师事务所工作经历,具有独立带队经验;

3、 热爱注册会计师行业,工作责任心强;

4、具有较强的文字表达能力、沟通协调能力;

5、能承受持续的工作压力,适应短期出差。

岗位要求:

学历要求:本科

语言要求:不限

年龄要求:不限

工作年限:1-3年

第5篇 工程审计经理岗位职责

岗位职责:

1、负责对企业工程投资方面内控制度的建立、健全、执行情况进行审计评价;

2、负责对项目开发全过程成本、质量、进度管理进行审计监督及评价;

3、参与企业重大合同的汇审,并对合同履行情况进行审计评价;

4、参与企业内部招投标监督工作,定期做出总结评价;

5、负责对企业成本信息库、材料信息库、企业供应商信息库建设、使用、维护进行审计评价;

6、负责对设计变更、签证、工程量核定、材料认价、材料使用符合性、材料结算、工程结算情况进行审计评价;

7、负责处理工程造价、投资控制、招投标方面的来信、举报的调查,并提出监察审计报告和处理意见。

任职资格:

1、工程造价、工民建等相关专业本科以上学历,中级职称,28-45岁;

2、熟悉房地产行业运作流程,3年以上房地产行业工程审计经验;

3、有安装招标、预结算审计工作经验优先考虑;

4、有较强的协调沟通能力;

5、具备高尚的职业道德,无任何不良记录;原则性强,责任心强、处事公平公正;

6、普通话标准,计算机操作熟练,熟练应用office办公软件及造价软件。

第6篇 安全审计经理岗位职责任职要求

安全审计经理岗位职责

安全审计经理 1.负责公司信息安全风险管理体系建设,制度规范编制完善、管理体系运行优化工作;

2.负责外部监管机构及公司内部部门的沟通、反馈、落实工作

3.负责公司信息安全风险自查,评估,提出优化计划或流程再造;

4.负责制定安全事件应急演练计划,并组织实施;

5.负责公司内部信息安全教育与培训。

任职要求:

1.本科及以上学历,信息安全等相关专业,5年以上工作经验;

2.熟悉信息安全等级保护等安全相关的规范和标准,熟悉信息安全体系框架;

3.具有丰富与外部监管机构沟通经验;

4.熟悉企业内部安全教育培训工作;

5.具备丰富风险识别、流程优化经验;

6.具有it行业信息安全风险管理经验者优先;

7.具有it信息安全审计经验者优先;

8.cisa证书获得者优先。

9.具有良好的沟通能力和团队协作能力,写作能力。

10.抗压能力强,能适应高强度工作要求。 1.负责公司信息安全风险管理体系建设,制度规范编制完善、管理体系运行优化工作;

2.负责外部监管机构及公司内部部门的沟通、反馈、落实工作

3.负责公司信息安全风险自查,评估,提出优化计划或流程再造;

4.负责制定安全事件应急演练计划,并组织实施;

5.负责公司内部信息安全教育与培训。

任职要求:

1.本科及以上学历,信息安全等相关专业,5年以上工作经验;

2.熟悉信息安全等级保护等安全相关的规范和标准,熟悉信息安全体系框架;

3.具有丰富与外部监管机构沟通经验;

4.熟悉企业内部安全教育培训工作;

5.具备丰富风险识别、流程优化经验;

6.具有it行业信息安全风险管理经验者优先;

7.具有it信息安全审计经验者优先;

8.cisa证书获得者优先。

9.具有良好的沟通能力和团队协作能力,写作能力。

10.抗压能力强,能适应高强度工作要求。

安全审计经理岗位

第7篇 审计监察部经理岗位职责

审计监察部经理 1、根据国家法律和公司章程的要求,编制、更新及修改审计监察制度及实施细则初稿,收集各中心/部门营运管理制度并进行审计监察;

2、组织实施各项审计监察计划和其它审计监察事项;

3、组织实施对集团内部人员或外部合作单位的廉政举报事项调查,负责廉洁培训、管理制度修订、防范运营及廉政风险、堵塞管理漏洞等;

4、组织实施日常运营活动中重大经营活动、重大合同、年度招标采购等的法务审计监察工作;

5、负责法务运营及廉政方面的风险管控等相关工作。

任职资格:

1、统招全日制本科及以上学历,财务、法律相关专业背景 1、根据国家法律和公司章程的要求,编制、更新及修改审计监察制度及实施细则初稿,收集各中心/部门营运管理制度并进行审计监察;

2、组织实施各项审计监察计划和其它审计监察事项;

3、组织实施对集团内部人员或外部合作单位的廉政举报事项调查,负责廉洁培训、管理制度修订、防范运营及廉政风险、堵塞管理漏洞等;

4、组织实施日常运营活动中重大经营活动、重大合同、年度招标采购等的法务审计监察工作;

5、负责法务运营及廉政方面的风险管控等相关工作。

任职资格:

1、统招全日制本科及以上学历,财务、法律相关专业背景

第8篇 监察审计部经理岗位职责及相关职位要求

监察审计部经理职位要求

1.大专以上学历,法律、公安相关专业;

2.通过国家司法考试,3年以上法律工作经验(法院、检察院或律师事务所);

3.具备较强的谈判和心理洞察力、责任心和抗压能力。

监察审计部经理岗位职责

1.受部门长指派,参加具体审计、监察活动;

2.负责审计、监察资料的整理、归档工作;

3.编制监审业务工作底稿;

4.按sox的规定,根据总部的要求,完成内部控制审;

5.每年更新、完善内控相关资料;

6.负责采购、销售合同书的一次审核,对不合理合同出具反馈意见书;

7.负责举报事件的收集、调查、处理;

8.上级主管交办的其他任务。

第9篇 it审计项目经理岗位职责

it审计项目经理 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),瑞华会计师事务所,瑞华会计师 it审计项目经理

工作职责:

1、按照项目计划带领团队执行it审计项目;

2、负责管理项目进度及质量,审阅工作底稿;

3、为客户提供切实有效的管理建议和解决方案,编写审计报告;

4、完成内部分配的其他工作。

任职资格:

1、计算机、信息管理、会计、审计或相关专业本科及以上学历;

2、4年以上it咨询/审计/财务或相关经验,拥有四大会计师事务所工作经验者优先;

3、熟悉coso、cobit相关知识,持有相关证书(如cisa、cia、cpa、acca等)者优先;

4、具有项目管理能力,能独立带领团队完成项目的全过程;

5、有创意、良好的沟通能力、分析能力,能有效地解决问题;

6、热爱it审计工作,具备较强的抗压能力,能适应长期出差。

第10篇 事务所审计经理岗位职责

岗位职责描述:

1、独立负责各类专项审计工作;

2、制定具体的内部审计工作方案,负责具体审计项目的实施,监督并确保项目质量;

3、编写审计报告,准确客观反映被审计单位或部门情况并提出建议和处理意见;

4、审计过程中与相关部门的协调和沟通;

5、审计资料的归档、保管和保密;

6、为客户提供财务方面的咨询服务。

岗位招聘要求:

1、大学本科及以上学历,会计、财经、财政等相关专业;具有注册会计师资质。

2、熟悉国家相关财务、审计法规和政策,熟悉企业成本核算、财务管理工作,熟悉财务审计办理工作流程;

3、三年以上会计师事务所工作经验,二年以上带队经验;

4、做事认真仔细,具有较好书面写作能力;

5、熟练掌握office软件及相关财务软件;

6、具有较强的沟通、组织、协调能力和团队合作精神。

第11篇 营销审计经理岗位职责

岗位职责:

1、参与制定公司内部营销审计管理办法和规章制度;

2、制定集团审计监察中心的营销专项审计计划、审计方案;

3、对营销条线全链条内控情况进行审计,包括营销策划、营销管理、销售代理管控、销售回款、营销类招标采购、营销费用等环节,出具审计报告;

4、组织营销风控审计工作手册的编制、培训、推行、完善,组织营销风控审计数据共享库的建立和完善;

5、对营销管理工作中的投诉举报进行调查,出具调查报告,跟踪和督促调查建议落实;

6、跟进审计结果的落实整改情况,并对整改不力的情况向公司提出反馈意见和建议。

任职资格:

1、全日制重点本科及以上学历,市场营销、法学等相关专业毕业;

2、5年以上房地产企业从事营销内控审计、营销管理的工作经验。熟悉房地产开发的营销管理制度和业务流程;熟悉营销采购、策划推广、案场管理、销控价格管控等营销业务工作中存在的风险、监控的要点;如具有营销管理经验,可优先考虑;

3、熟悉内控审计的工作流程和审计方法,擅长独立完成工程业务线合规性审计并出具审计报告;

4、优秀的风险控制意识及沟通协调能力,良好的逻辑思维和文字表达能力,严谨务实,具备强烈的责任心。

第12篇 审计it审计经理岗位职责

工作职责:

1、配合各业务部门的发展策略及规划,基于内控治理的年度目标,组织分配it审计资源,按计划完成各项it内审项目;

2、独立领导完成c-sox相关it合规工作,起到外部审计师与业务部门的沟通桥梁作用;

3、加强it内控内部建设,完善各项it内控制度和规范,持续提高it内控工作质量;

4、向各游戏业务部门以及资产、财务等部门提供it合规咨询;

5、参与公司重点it项目,从咨询的角度提出关于内部控制提升的专业化建议。

任职资格:

1、本科及以上学历,计算机、信息管理、信息安全、系统审计等相关专业背景,有cissp、cisa、iso27001等相关资质者优先;

2、有四大会计师事务所、管理咨询公司或大型金融、通信、it、互联网行业it内控/内审相关岗位三年以上工作经验,有游戏行业相关经验者从优;

3、了解cobit is内控框架,对c-sox it合规要求有充分认识;

4、有应用系统运维管理经验,熟悉应用安全,开发、测试及维护;有主导过系统开发或有系统管理经验者优先;

5、具备优秀的与人沟通能力、团队合作精神,能主动推动内控问题发现改进;学习能力强,能快速熟悉业务,诊断问题,并实施质量改善;

6、诚信正直、不偏不倚、慎重守密、富有责任心、团队精神、勤奋、勇于接受挑战、能够在压力下工作; 具备优秀的洞察能力并善于思考,长于归纳总结发现问题。

审计经理岗位职责、任职条件以及应具备的条件(十二篇)

审计经理含义审计经理,负责监督企业经济活动和管理流程,及时发现在企业经济活动中的资金使用、业务流程等过程中的漏洞,通过开展独立、客观、公正的审计,运用系统规范的方法监督
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